你这对应之前认证没,认证之前开红字信息表没,开这个对应附表2 这个20栏转出,

客户想要24年的发票,这么久了,可以开给他们吗?
发给客户的货物流车着火,给客户重新补发,现在物流赔付的款项账务怎么处理
九月份的增值税没有做计提。10月份做账的时候才发现,?怎么处理?
老师好,问下水表电表属于固定资产哪一类?折旧年限多少
老师,我想问下,我们工程完工了,但是没有收到进度款,做账的时候要做无发票收入吗
老师外资企业增资需要做哪些方面的备案,谢谢
出纳发工资的时候少发了几分钱?给员工那几分钱入财务费用可以吗?老师
老师,请问法人个人名义贷款给公司用,公司每个月把利息转给法人付银行利息,算不算无偿借款,要不要缴税的
中级25年的课从哪看
老师,我们是2024年5月注册成立的公司,2024年5月到2024年12月利润表营收收入年末314万,2025年1月到10月营业收入累计282万,一般纳税人认定是从什么时候开始呢
对应之前没有认证,对方单位让我开过红字信息表
我把这个红字信息表的负数税额填到20栏就可以了吗?
你这个开要记得勾选不抵扣,不需要转出,
你这个认证才填写20栏,转出,
我问是之前蓝字发票,认证没,不是红字发票,
意思我把这个原来的发票勾选不抵扣,然后才需要把负数那个税额填写在20栏吗?
如果我已经勾选抵扣了,要怎么做呀?
已经认证了
不是,勾选抵扣,才填写20栏,没有勾选不填写20栏,
我的意思是没有认证,你这个开红字信息表勾选不抵扣,这个开红字信息表,你认证就勾选已抵扣就可以
哦,那我20栏是写负数了还是写正数了?
这个是20栏填写的是正数。
好的,明白了,谢谢老师!
好的我先回复别的学员了