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老师,我有一张负数的进项发票,进项发票认证完后的税额和我做账的进项税额不一样了,我如何报税?

2021-02-01 17:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-02-01 17:05

你这对应之前认证没,认证之前开红字信息表没,开这个对应附表2 这个20栏转出,

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快账用户1363 追问 2021-02-01 17:11

对应之前没有认证,对方单位让我开过红字信息表

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快账用户1363 追问 2021-02-01 17:22

我把这个红字信息表的负数税额填到20栏就可以了吗?

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齐红老师 解答 2021-02-01 17:26

你这个开要记得勾选不抵扣,不需要转出,

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齐红老师 解答 2021-02-01 17:26

你这个认证才填写20栏,转出,

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齐红老师 解答 2021-02-01 17:26

我问是之前蓝字发票,认证没,不是红字发票,

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快账用户1363 追问 2021-02-01 17:30

意思我把这个原来的发票勾选不抵扣,然后才需要把负数那个税额填写在20栏吗?

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快账用户1363 追问 2021-02-01 17:30

如果我已经勾选抵扣了,要怎么做呀?

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快账用户1363 追问 2021-02-01 17:34

已经认证了

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齐红老师 解答 2021-02-01 17:34

不是,勾选抵扣,才填写20栏,没有勾选不填写20栏,

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齐红老师 解答 2021-02-01 17:34

我的意思是没有认证,你这个开红字信息表勾选不抵扣,这个开红字信息表,你认证就勾选已抵扣就可以

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快账用户1363 追问 2021-02-01 17:37

哦,那我20栏是写负数了还是写正数了?

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齐红老师 解答 2021-02-01 17:43

这个是20栏填写的是正数。

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快账用户1363 追问 2021-02-01 17:44

好的,明白了,谢谢老师!

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齐红老师 解答 2021-02-01 17:49

好的我先回复别的学员了

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