你好 不是的。 这个只是税务局核定的。 你要根据实际来选择 合同来报的。
老师,早上好!请教一下,我们公司是生产型企业,从成立开始就没有核印花税,在电子税务局系统中没有申报印花税的界面,请问这样的情况怎么处理呢?
老师,咨询下我们公司之前印花税都是通过电子税局里的其他申报去找到印花税一条条录入申报的,后来我们去税局改成汇总申报了就直接导入汇总明细去申报,就直接跟增值税申报一个页面里,但是上月我们进去电子税务局去申报增值税的时候,就没有印花税了,这是怎么回事?
老师,请问一下是电子税务局系统里面出来什么印花税就报什么吗?还是开了票都要申报印花税
老师,登录电子税务局,是不是我的待办里显示报什么就报什么就行,不显示印花税申报表就不需要报吗
请问老师,合同印花税是在电子税务局申报,出来的的是印花税电子申报表。单位出售固定资产房屋的印花税是个完税证明吗?不在前面印花税电子申报表里对吧?
老师你好,是不是2025.6.1号开始新政策有核定征收了
老师,加油站被税务要求补交2023年和2024年的无票收入,更正了增值税和个人经营所得税税务报表后,财务报表也要更正,我是不是要先改账才能改财务报表,账要反结账到2023年吗
老师,一个公司要注销了 不对外开票 但未抵扣发票剩余20多万 如何处理。
老师商贸行业的存货可以做跌价准备吗?分录如何做?需要准备什么材料?
房东不愿意开发票,就有合同能作为成本计入吗?还是必须开发票
投资比例大于 50%,是不是就得编合并报表了
统计报表要怎么编制呢?逻辑关系和公式技巧是怎么样的?
老师 我们单位和另一个单位想一起买一个冰柜 共用 储藏氢气瓶 想问一下会计上怎么处理比较好
老师 公司要注销了,报表也跟干净,现在问题是未抵扣哪里加税合计20多万(13%)未抵扣的发票。公司已经停产了不对外开票。注销会不会被发现。
小规模,研学公司,收取课程服务费,其中有用1餐,餐厅是和别人合作的, 有2种情况 第一种 公司给客户开用餐费和课程服务费,第二种情况 餐厅直接开给客户 款又打给公司, 第一种 做的 借银行存款10 贷 主营业务收入 6 代收代付 预付款 4 这么做对吗? 第二种 怎么搞,要依哪种才是对的?
是不是开了发票都需要申报
你好是的。 开票了 比如购销的话必须要报的
开的是技术服务发票一般计税依据是什么
你好 按技术合同来交纳印花税的。 按技术合同金额*万分之三缴纳
好的,谢谢老师
老师,印花税是按含税还是不含税
你好 一般有合同按合同金额 是含税金额报的。没有合同按不含税来报的