你好 不是的。 这个只是税务局核定的。 你要根据实际来选择 合同来报的。
老师,早上好!请教一下,我们公司是生产型企业,从成立开始就没有核印花税,在电子税务局系统中没有申报印花税的界面,请问这样的情况怎么处理呢?
老师,咨询下我们公司之前印花税都是通过电子税局里的其他申报去找到印花税一条条录入申报的,后来我们去税局改成汇总申报了就直接导入汇总明细去申报,就直接跟增值税申报一个页面里,但是上月我们进去电子税务局去申报增值税的时候,就没有印花税了,这是怎么回事?
老师,请问一下是电子税务局系统里面出来什么印花税就报什么吗?还是开了票都要申报印花税
老师,登录电子税务局,是不是我的待办里显示报什么就报什么就行,不显示印花税申报表就不需要报吗
请问老师,合同印花税是在电子税务局申报,出来的的是印花税电子申报表。单位出售固定资产房屋的印花税是个完税证明吗?不在前面印花税电子申报表里对吧?
房产税和城镇土地使用税不应该按月计算吗?对这题的答案理解不了,请老师指教
上月开了5万的增值税发票,这个水利建设专项收入怎么申报,要不要缴税
物业公司预交供电所电费4万(其中有商业用电和物业用电),代收商业电费0.6万,实际商业用电3万,物业用电0.8万,因抄表周期差,部分电费在下月付,请问老师,这种情况怎么做账
老师,这样的费用凭证可以吗,合并生一个凭证了
24年11月收到供应商开具增值税专用发票,并且在24年11月申报增值税申报时已经抵扣了,现在供应商却在25年4月红冲,导致25年申报增值税时产生税金。我应该是如何处理?
老师这种影响金额有没有便于理解的方法啊
加油费计入什么科目呀老师
部分替换是什么意思,该怎么做
已知甲产品的毛利率是0.18,现在要算出满10000,返1100给旅行社,以下两种算法哪种对?A:10000×0.18=1800-1100=700, 700÷10000=0.07 B:10000-1100=8900×0.18=1602 1602÷10000=0.1602 现在要算出满1万返1100的毛利率。请问老师以上两种算法哪一种是正确的呢?
老师您好,请问您汇算清缴应付职工薪酬里面包含劳务费吗?社保和公积金都是计入管理费用里的部分,谢谢
是不是开了发票都需要申报
你好是的。 开票了 比如购销的话必须要报的
开的是技术服务发票一般计税依据是什么
你好 按技术合同来交纳印花税的。 按技术合同金额*万分之三缴纳
好的,谢谢老师
老师,印花税是按含税还是不含税
你好 一般有合同按合同金额 是含税金额报的。没有合同按不含税来报的