你好,不是因为销售产生的运费,那就不应当通过销售费用核算才是的。
老师,你好,假如,我们进项收到10000万发票(货物+运费)13%.我们要开11000(货物+运费)我们可以分开吗?开货物9000,税金13%,运费2000税金9%,运费的销项税额,可以用销售货物进项抵扣吗?因为对方的销售货物含了运费金额
老师第一项不是因为销售产生的运费,我做到了销售费用―运费可以不?
老师,之前做账时,不小心将销售商品产生的搬运费计入了库存商品,现在可以红冲,计入销售费用吗?
老师,我有42000的运费可以不走销售费用吗,我想入生产成本里
你好,老师,我们7月份收到销售产品发生的运输费发票,但是7月份销售产品客户还没给我们确认收入,那我们收到进项发票运输费要直接记入销售费用-运输费吗
老师,12月利润表上所得费是300多万,但报表附注上体现 的是100多万是什么意思?为什么不一致呢?
你好,那就需要看单位的附注是如何做的,需要问做的人才知道不一致的原因的
12月利润表上体现的数字是已经交了的吗?
你好,12月利润表上体现的数字是计提的,而不是实际缴纳的
不是每个季度都以预缴吗?
你好,利润表只会体现计提,缴纳的需要通过资产负债表的应交税费体现的 正常情况下是季度根据利润预交
如果我12月报表附注不体现所得税,1月在交在体现可以吗?
还是企业所得说在5月汇算清缴时交?
你好,应当在报表附注体现所得税计提,缴纳情况才是的