您好,可以去税务局代开发票的时候,可以要公司代扣代缴租车产生的税费。
老师,问下员工租车给公司,公司跟她签的租车协议 个人已经开发票了 公司这边是把租金按月给他计入到工资单里发的,那这个个税是可以工资申报么,因为公司是每个月固定给他的?
老师,我想问一下员工老婆租车给公司,然后每个月是去税务局代开发票的,那员工老婆需要申报这个公司给她的费用吗?但是公司实际上是没有给她租车费用的
你好,我咨询一下公司的员工,他那个汽车加油费要报销,那她是不是可以跟公司签一个汽车租赁合同?然后她去税务局开发票,再拿到公司来报销。
请问我公司用员工的车辆,签订了租车协议,每月公司给这个员工支付2万元,这个员工每月也去税局代开发票给到公司,那公司还有义务给这个员工申报个税吗?还需要申报什么税吗?
老师,我们公司租一个员工的车500一个月,不需要开票,她这个财产租赁所得的个税,是她自行申报?还是需要我们给她代申报?
老师,固定资产23年的时候账务错误,一次性扣除全部费用了,请问23年汇算清缴固定资产是不是要做调减,往后每年再进行调增?总感觉哪里不对
你好老师,向供应商付款扣取的手续费分录怎么写?
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,收到与资产有关的政府补助,这里还分未来的或以前的么。
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税额是多少,库存商品金额是多少,分录怎么做
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票票面金额98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税,借:库存商品的金额是98700还是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才开展业务,当年实际产生税金45万,12月税金在23年1月缴纳,23年填报工商年报时缴纳税金错误的填了22年1-12月实际缴纳的税金,23年的报告里填写的税金是当年度产生的税金,所以22年12月税金就漏填了,实际就是22年少统计了一个月税款,少了12万多,填报了32万的税额,25年发现了就在信用系统里做了修正,系统没有任何提示直接修改了提交了,会让企业变成异常吗
老师,今年1月份的所属期,支付了一笔劳务1000,没有代开发票过来,按工资薪金申报了个税,后面人家要求更正为劳务报酬,后续月份已经申报了,只能去税局大厅更正,也没有发票,去大厅更正的话会不会有风险
老师,固定资产23年的时候账务错误,一次性扣除全部费用了,请问23年汇算清缴固定资产是不是要做调减,往后每年再进行调增?
是这个员工的老婆需不需要申报呢
您好,在税务局公司代开发票的时候已经缴纳了的,出租人可以不用再缴纳。