你好,可以这么做的。

老师。我想问下19年汇算我这边调增的37万的暂估成本,我的资产负债表没有变化,我当时直接从利润表中直接减少37万的成本,请问我现在要怎么调整报表,暂估的的37万成本还在账上,我可不可以直接做借应付 暂估贷以前年度损益调增 平账
老师我问下,成本发票暂估多了,第四季度利润表出现成本负数,我少冲点暂估,等到汇算清缴时再调增可以吗?
老师好,21年购买货物暂估入库,也结转成本了,22年3月份发票收到,暂估价与发票不一致,少了95元,我做21年汇算清缴把少记成本95元在30其他行调减95元,22年做账冲减暂估成本,按发票价格入库,结转成本,等23年做22年汇算清缴时再调增95元,这样做对吗?
老师,请问一下我7-9月成本发票没收到,我现在做账暂估了成本,申报利润总额负数,10-12月要是没有收到发票,我就冲暂估,交税。这个可以吗?
小规模。 老师,我12月的时候暂估成本并结转了。今年发现暂估的成本有些发票收不回来了。我可以直接在今年第一季度的时候红冲暂估的成本和结转成本的分录,然后按收到的发票做正确的分录。然后直接在第一季度的申报里面把去年多暂估的成本少交的税一起报掉,这样可以吗?还是一定要在22年汇算清缴调增成本?
管理层招待费实际发生一大堆,公司起步阶段,入不敷出,发票已经开了,账上没办法报销,怎么处理好呢,已开的发票作废,后面重开吗,没法留着以后做账吧
董孝彬老师,我公司是集团的电商公司,集团的工厂要买货物,打钱让我公司去买,我公司和工厂签了委托代购协议,然后卖家开票开给工厂行吗?
财务结账周期1月到25号,中间都26-25,12月到31号可以吗?
老师,公司买车,有要求必须在企业注册地购买吗?有要求必须在企业注册地上牌吗?
公司上半年经营,公户一直未开户成功,由于财务一直换人,法人也不会弄,款有部分收到法人账户,前期委外记账,收入未处理,我现在一次性调整好呢,然后法人转账到对公账户,现在做账收入,还是前期每个月的账根据实际收入全部重改,税务申报全部重新申报呢
请问老师,我们公司内的宿舍原值是63万,实验室原值是30万,这些在房产证上都没有体现,也需要缴纳房产税吗?
请问下老师 企业收到失业保险稳岗补贴怎么处理呀
老师 客户为公司服务产生的火车票 可以抵扣吗
一次性扩岗补贴应该计入什么科目
老师您好,注册劳务公司需要办什么证?