您好,您好,借:应付账款-暂估 贷:应付职工薪酬-工资
老师,12月有暂估成本价不交所得税的,借:主营业务成本,贷:应付账款——暂估,1月份要做工资冲12月暂估的,我问下会计分录应该怎么做呀?
小规模企业、11月暂估费用,借:工程施工-材料费-暂估20000,贷:应付账款-暂估20000 结转成本,借:主营业务成本-暂估20000,贷工程施工-材料费-暂估20000,借本年利润20000,贷主营业务成本-暂估20000,请问,12月份我要红冲暂估、分录该怎么写,全部红冲的分录怎么写
老师,你好!我12月份做了暂估成本,借主营业务成本5万代应付账款(暂估成本5万,)1月份要发工资了,怎么做凭证
老师,12月份工资没有计提,12月份做了借主营业务成本贷应付账款暂估成本,1月份我要发工资要怎么做凭证(申报工资和暂估成本数据一样多)
老师,23年12月暂估50,1月初反向分录冲回暂估,3月底暂估50w 借主营业务成本贷暂估应付款 四月初冲销3月底暂估做了一笔: 借应付账款暂估应付款50 贷主营业务成本50 5月12汇算清缴前收到23年20万发票 第一笔 借主营业务成本-50 贷应付账款暂估应付款-50 第二笔; 借应付账款暂估应付款20 贷利润分配未分配利润20 借利润分配未分配利润20 贷应付账款XX 六月底没收到发票暂估30万 借主营业务成本30 贷应付账款-暂估应付款30 我四月初做了一笔分录冲平暂估了,5月份收到发票那笔负数分录是不是不应该做?做完总感觉账不对,不是应该是贷方余额,按上面的怎么是借方余额?
老师,经济补偿金年限如何确定?工人22年6月1日签订合同,25年6月10日离职
小规模纳税人甲公司举办蓝球赛,收到乙公司赞助费20000元,做其他业务收入可以吗?借:预收账款,贷,其他业务收入,应交税费/增值税?甲公司给乙公司开普票现代服务赞助费!乙公司要求甲公司开票
老师,我们公司是电力工程公司,有承试三级资质,征对下表提供的服务,我们的开票税目是什么呢?
老师晚上好,老师,我想问一下树苗入库时怎么把成本相关的也入这个树苗身上?我们企业是苗木专业合作社,入库一年生的杨树苗怎么把相关的人工费和看护费还有施肥这些成本费用增加到这个树苗的身上呢!因为我们是自产自销的苗木合作社,自己种用松树籽种苗木,或者是自己插穗生长出来的苗木,然后长到一年二年了,再往出出售是这个过程,但是期间里边产生的一些人工费或者看护费,还有往里头的需要施,还有化肥什么的,这些怎么样是能对应的加入这些树苗的成本里呢!让这个树苗出库时所产生的成本变大呢?
出口发票抬头按照出口合同,还是报关单?
金蝶软件精斗云软件上科目编码,必须是书本上学的科目编号吗
帮忙写分录,谢谢谢谢
小规模企业增值税交税范围?
请问这道题c错在哪里。。。
老师,请问在建期间购入的生产用具计入什么科目,如果计入固定资产的话,折旧计入什么科目
还要计提工资吗?:借:管理费用——工资,贷:应付职工薪酬——工资?
不需要计提工资了的 呢