咨询
Q

请教一下公司预防60000元购固定资产 又以固定资产抵款35000元 最后付剩余款17000 商家开固定资产专票11200元 会计分录怎么写

2021-02-10 07:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-02-10 07:21

您好 请问是预付60000元么 然后以自己单位固定资产抵了35000付了17000 对方只开11200的发票?

头像
快账用户1364 追问 2021-02-10 07:22

嗯 是的 甘老师

头像
快账用户1364 追问 2021-02-10 07:23

对方开票112000元

头像
齐红老师 解答 2021-02-10 07:29

借 预付账款 60000 贷 银行存款 60000 借 固定资产清理 借 累计折旧 贷 固定资产 借 预付账款 35000 贷 固定资产清理 贷 应交税费-应交增值税-销项税额 借 资产处置损益 贷 固定资产清理 借 预付账款 17000 贷 银行存款 17000 借 固定资产 112000 贷 预付账款 112000

头像
快账用户1364 追问 2021-02-10 07:30

但是固定资产清理需不需要发票呀? 没有开发票

头像
齐红老师 解答 2021-02-10 07:33

固定资产清理可以不开具发票

头像
快账用户1364 追问 2021-02-10 07:45

OK 谢谢老师

头像
齐红老师 解答 2021-02-10 08:04

不客气哈 欢迎有疑问继续提问

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
您好 请问是预付60000元么 然后以自己单位固定资产抵了35000付了17000 对方只开11200的发票?
2021-02-10
好的,对于这个情况,首先,当你支付首付款时,会计分录是: 借:在建工程 50,000元 贷:银行存款 50,000元 等到你收到全部材料并完成付款后,剩余100,000元的支付分录是: 借:在建工程 100,000元 贷:银行存款 100,000元 在建工程转入固定资产时,分录为: 借:固定资产 150,000元 贷:在建工程 150,000元 这样处理确保了成本的正确归集和资产的准确计量。
2024-11-06
你好,同学,退的74500元是否按照设备原价退的,如果是,应做如下处理: 借:固定资产 -74500 银行存款 51500 贷:应付账款 -23000 冲减折旧 借:管理费用 -74500/120*13 贷:累计折旧 -74500/120*13
2020-11-09
借,固定资产93000 其他应收款4650 预付账款279 未确认融资费用,差额金额 贷,银行存款18600+4650+279 长期应付款,欠款租金 借长期应付款3045.13 进项税395.87 贷银行存款
2022-05-14
同学您好,购入的时候借固定资产未确认融资费用贷长期应付款,以后每期,借固定资产负数贷长期应付款负数,借固定资产应交税费——应交增值税(进项税额)贷银行存款,借财务费用——利息支出贷未确认融资费用
2022-05-14
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×