你好 这二个都可以3全额抵增值税 税秀是第一次 服务费是每年都可以全额抵扣
老师, 我上个月开了50万的技术服务费税率为6%,我5月份同样也开了75万的服务费税率为6%,请问我这个月在报增值税表三的时候,有个期初余额为75万,这是第一次开的,那我上个月开的50万是填在本期发生额呢还是本期服务、不动产和无形资产的价税合计(免税销售额)呢?还是两个都要填 同样都是对应的6%税率
老师,一份技术服务合同中,约定了两部分费用: 技术服务费(分三个阶段支付) 和 每年支付的年度服务使用费,技术服务 合同中列明了 含税总金额,不含税金额 和 税额。 但是 年度服务使用费 又分两种情况,第一种情况:每年支付的年度服务使用费 虽然写清楚了 年度服务使用费 含税金额100万,但是并没有约定 服务年限 或者 一共服务多少年,这种情况 怎么计算 这部分年度服务使用费的 印花税呢?第二种情况,公司可以一次性支付500万(含6%增值税)服务费,供应商就会一直提供服务。比较模糊 不知道怎么交印花税了,想问问清楚?
老师好,税控盘的技术服务费,一开始有一个280,到后来没几天,又有两笔税控盘增值的技术服务费,价税合计一千多, 这个还能不能全额抵免呢? 谢谢
老师好,公司一直在用黑白盘,UK,可是申报时没有填写附表(四)中的增值税税控系统专用设备费及技术服务费,现在这个月开始有我来申报,要不要把本期和累计一栏的痛填写上?
【朝阳税务】您好!根据财税(2012)15号,你单位取得技术维护服务单位开具的技术维护费发票后可全额抵减增值税应纳税额,请在最近一期增值税申报表的《增值税减免税明细申报表》中选择减税代码“0001129914购置增值税税控系统专用设备抵减增值税”,并按照技术维护费发票价税合计金额填写“本期发生额”(按季申报为10月征期填写,按月申报为9月征期填写)。今后在您取得技术维护费发票后请注意及时进行抵减,谢谢! 老师,我们是小规模纳税人,是不是不用理会这个?
老师,我公司有微信扫码,别人扫码收入,如1000元,银行的账户交易明细显示收入只有999元,另1元银行显示手续费1元,我做凭证,是直接做999元的收入,还是做借银行999 手续费1 贷,主营业务收入990.10 销项税9.9元,可以这样做分录吗
老师,您好!请教老师您一个问题 企业收到无形资产的专利费普通发票一份,是给企业的专利缴纳的年费,这个会计分录入,管理费用—专利费,可以吗?谢谢老师指导!
请问我工业出口退税税务备案要怎么做呢
郭老师,销售二手车,小轿车,怎么做账报税呀
做内账,每个月开具和取得的发票,是不是也要做进去
不是小微企业了,哪些税不减免?
老师,您好,我们是一家汽车销售公司,从个人那里买了一辆二手车回来,过几天就卖出去了,买方也是个人,我们买进和卖出都有二手车销售统一发票,现在申报增值税的时候,报表里面没有体现这个二手车的销售收入,我们应该怎么填写申报表,怎么申报增值税
老师 厂房建设中,购入的土地,每月的摊销应该计入哪个科目中
老师,请问个体工商户定期定额一个月只开10万以内,现在需要缴税吗
企业所得税税负率怎么计算呢老师?