借销售费用1000 贷预收账款 来消费 借预收账款 贷主营业务收入 应交税费
老师,是这样儿的,就是说,那个,我们这公司也是开始没有会计,后来,然后我去了之后,所有的都是就是重新建立了一个帐,就是比。比如说那个嗯,就是库存,然后盘库存是多少,然后银行卡,现金,银行卡。然后现金是那个多多少钱,然后在这个基础上,然后开始开始做账,然后。做账,之后它就那个出现了,那个还银行贷款,就是不,不是还银行贷款,是还那个还信用卡。然后换了三次信用卡,然后老板说这部分钱啊,就直接走吧,流流水就。完事儿了,就说那意思就是别管他了,就是直接换还款还款就行了。然后我还款之后。然后我还就是说这部分钱走流水,然后我做利润表儿的时候儿。然后这部分钱就没把它那个,就是。没把他,没把它放在那个管理费用里边儿,就是直接写的,其他应付款就。走个流流水就完了。然后做利润表的时候就是营业收入减去成本,然后等于毛利用毛利减去管理费用,营业费用,财务费用。然后减去应付工人工人工资,然后那个还有在。就是房租分摊吗,但是这个房租分摊。他嗯,老板没有,就是它这个房租之前可能就交了。然后那个老板也让把这个房租分摊,就是把这个。
老师,我们是超市行业的,然后会销售购物卡然后再来消费,但是有时用购物卡送人或者有公司买卡买的多就送了两张,所以并没有收到钱,请问这个该如何账务处理?还有人家拿来这个并没有花钱买的购物卡来消费,这个又该如何账务处理?假如送了1000元购物卡出去了,麻烦老师写个分录来理解
一般纳税人电气公司,外账是请的代账公司在做,内账好几年都没做过,而且发生的业务大多数都是股东私卡在收付款,(收到的工程款甲方对公转账给公司,然后股东转到私人卡进行支付公司一些费用),现在需要把以前账都整理起来,以后规范化,例如:①电气公司承包一个工程,这期间发生所有费用都是股东张三垫付,后来公司收到了工程款(合同款500万,本次收到工程款20万),股东张三又从对公账户转到他个人银行卡20万,后来又需要支付费用,股东张三又从个人银行卡垫付支付公司的费用,如此反复业务往来,请问如何进行账务处理?如何核对出公司到底欠股东张三多少钱?谢谢老师
麻烦宋生老师回答我的问题,谢谢。公司是做不良资产处置业务的,运营模式大概就是我们从资产管理公司购买一个资产包,里边有好多笔债权。我们买来以后我们就是债权人了,资产包里的每一个人(或公司)都是我们的债务人,现在其中一家公司的担保人名下有一处农用地,法院已经出了执行裁定书,以物抵债给我们公司,我们马上去办过户(交契税印花税)。我的问题是,购买资产包的时候比较便宜,例如30万(债务金额100万)买的资产包,第一个问题是购买资产包的时候如何做账?第二个问题,如果裁定书上写明这块农用地可以以80万元抵偿债务,又该如何做账?
麻烦宋生老师回答我的问题,谢谢。麻烦宋生老师回答我的问题,谢谢。麻烦宋生老师回答我的问题,谢谢。公司做不良资产处置业务的,运营模式大概就是我们从资产管理公司购买一个资产包,里边有好多笔债权。我们买来以后我们就是债权人了,资产包里的每一个人(或公司)都是我们的债务人,现在其中一家公司的担保人名下有一处农用地,法院已经出了执行裁定书,以物抵债给我们公司,我们马上去办过户(交契税印花税)。我的问题是,购买资产包的时候比较便宜,例如30万(债务金额100万)买的资产包,第一个问题是购买资产包的时候如何做账?第二个问题,如果裁定书上写明这块农用地可以以80万元抵偿债务,又该如何做账?
老师个体户经营范围里只有劳务服务,但是偶然接了一个异地建筑工程,开了一张建筑服务劳务费的普票,金额含税70700。外经证也报验了。风险大吗?
刷题做过的题在那里找?
如果这道题,选项有符合资本化支出的,答案能选这个吗?
逆流交易,母公司认可子公司的减值么
老师,6月申报个税的时候,人事有一部分人的工资没到我这里来,所以,有几个人就漏申报个税了。我申报7月份的可以把6月份工资加起来一起申报吗?还是怎么处理比较合适
2023.12.31账面价值应该是2030?怎么是1800? 题意:应计提230,说明设备有减值,所以2030-230=1800, 1800是可变净值吧?算折旧时,应该是()账面2838-30净残值)的
印花税不用计提直接做分录吗?要怎么做
老师,外币非货币性项目为什么有的有汇兑差额(交易性金融资产)又没有汇兑差额(固定资产)?还有外币非货币性项目不是采用的交易日的即期汇率吗,为什么交易性金融资产又要看资产负债表日的汇率,学的好混乱,感觉外币货币性项目和外币非货币性项目分不清了,做题目也无从下手
问题1:老师,我们是a公司。我们支付b公司18800元作为物料推广费。他给我们开了18800的6个点的物料推广费票。1月份开的。 后面因为需要冲红5000。他让我们这边提起统计信息确认单,他那边确认,他那边给我开了5000元的负数发票红冲发票。 然后想问一下老师进项税转出的分录。当时我们是做的借销售费用,物料推广费。借进项税额 贷就是应付账款。 想问一下,现在进项税转出的分录应该怎么做?
第三道题,我哪里计算错了。
送人或返点给人家的购物卡二级科目写什么?都是一样吗?
都是一样的 销售费用二级科目赠送
可以写成业务招待费吗?
不用的 招待费扣除不了多少钱
因为有时送一些领导,其他单位的,也不计入招待费吗
这种情况多吗 多的话需要 返利多的话建议不走招待费