您好,是的,具体税率按母公司是否是一般纳税人以及采购设备是何时采购。
老师,我们主要是做加工生产白灰,这边要开始动工了,但是我们现在就是开始平整土地,然后我们从个人的手里租那种就是钩机呀。就是租这种设备,这设备是个人的,他开来我一天可能给他1200到1500块钱,我想问一下这种情况我们能从税务局,他能取得发票吗?因为他只有他取得。我才能对公账户才能下账吧,或者就是我想的是不是要是给他报个税,可是报个税一个月3万对吧,打一天1000的话,他这也得3万块钱了,太高了吧,我想问问,咱就是它这个能从税务局代开发票吗?然后需要交多少税,然后有什么政策上方面儿的问题,能省点儿税吗?
我们是一家生产企业,现在资产总额超5000万了,我想把生产设备这些剥离出来,投资成立子公司,由子公司生产,这个资产这块母子公司需要开票吧,这个机器设备安几个点开票呢?因为取得这个机器设备时有13%,3%:和1个点。这个机器设备是一个生产系统,还涉及什么税种呢?需要注意什么呢?希望老师细致解答
老师,我们公司是生产储能设备的企业,我们会购买一些材料如电芯,集成电路,钢网,微电子,电子元件,温控器等各种物料,还会买集装箱用于组装,也就是这些物料都会放在集装箱里最后变成一个储能产品,可以用来能量储存,会卖给一些有需要储能产品的企业。像这种业务,我们怎么进行成本核算?是在生产成本里面核算吗?然后结转到库存商品,卖出去之后就结转到主营业务成本吗?因为价值比较大,金额两百多万,这种可以放在生产成本里吗?目前我们就这一种产品,后续有可能也是类似的产品,但是规格型号或者性能不一样。所以我想确认一下成本核算方式。还是作为在建工程核算?结转到固定资产,然后卖出?谢谢老师
老师是这样的,我家农产品、花生的,初加工,因为之前一直都销售是后期成立的公司,机器设备没有发票,也开不进来。我之前用留底推库存,之后结转成本,但是我发现成本过高,导致一直在亏顺。所以我想换一种结转方法,分摊,但是账上又没有机器,我就有点不知道怎么做了。在一人工费这里,没有对公转账,还有工人这我怎么做不涉及社保,都是零散工人,都是农民。我想按几个步骤来消耗材料。也不知道这么做可不可以。大概呢,我知道,但是又不知道怎么下手做账。
老师你好,我们公司采购并安装了一批中央空调,这批空调肯定需要做固定资产的,开来的发票有销货明细,里面有空调内机、外机设备的单价及数量,有铜管、线控器、人工费等辅助材料的单价及数量,那么请问老师,我如何确定固定资产成本?1.如果只把空调内外及设备作为固定资产入账,那么其他辅助材料及人工的金额也蛮大的,觉得不太对;2.如果把辅助材料及人工算到固定资产里面,感觉线圈什么的也列支资产成本,也有点不太对,所以请问老师,这个事情,固定资产的入账成本究竟怎么确定?请详细一点解答,感谢。
老师 出售自己使用过的固定资产 不是3%减按2吗 为啥都用1啊
老师,请问税务系统财务报表只需要3个月出一次吗,做账是每个月都出是吗
老师,资产负债表的未分配利润等于利润表的哪个数据?
公益性公墓建设项目已经出审计报告,这个记什么会计科目?借:开发成本 贷:银行存款 完工后转开发产品?怎么算完工?正式的评估报告?还是……
建筑公司:我们是专业分包的公司 分包方干活给我们开发票 我们都是以代发工资形式结算 这样可以吗 不走公户 每个项目都是
快账软件只能网址登录吗?
请问有销售收入,但是还没有成本票回来,月末暂估成本的时候分录是怎样的
甲方(债务人)、乙方(原债权人)、丙方(债权受让人),我们是丙方分包了乙方的劳务,乙方给甲方开1000万工程款发票,甲方付乙方本应付1000万,但现在只有700万款跟价值300万房子,而我们分包了乙方的劳务,又将这价值300万的房子给我们了,我们三方需要签债权债务清偿协议,我们也开300万发票给了乙方,后边这300万不再走账了,这样对我们也就是丙方有税务风险吗?
1、老师:下面这道题,转让不动产为何是9%的税率,不是13%吗? 2、另外为何不减当时购进时成本和契税? 3、老师可以帮忙总结一下转让不动产以及建筑什么情况下13%、9%,什么情况下用5%税率和3%税率。 什么情况下建筑和房地产用差额?
括号1里的内容是啥意思