你好: 这个不影响。 纳税时,会按照50万元作为销售额计算增值税。 客户罚款可以在计算企业所得税税前扣除。(计入营业外支出) 总体上,多缴税,净利润低。
假如说公司一个月做的货款是50W,开票金额也是50W, 但收到客户处罚款8W,实际收到货款42W),开票金额与收款金额不同,这样会有什么影响吗?
当月预付房租,下月才收到发票,那当月的房租摊销怎么处理呢?房租的金额很大,做到下月怕收支不匹配。然后我们公司有很多公户打款给个人的报销款和实际收到发票金额不一致,会不会有什么影响?个税申报期和增值税申报期时间是一样的吗?
请问老师,应付账款,没有收到采购票可以暂估入账吗?我公司收到客户审计对账函,上面的暂估应付账款金额,和我公司实际应收合同余款(没给客户开票)金额不一致,我应该怎么处理这个对账函?
销售产品有第三方帮忙销售,开票给结款方,发票金额相同开给结款方,但收入做账金额是实际收款金额,回款到后多余款项第三方开发票我方从结款方多的钱再付出去,这样是虚开发票吗?直接账扣了多的金额,如果销售收入做结款金额,那么与第三方退回的这笔多的款就要进去费用也是一笔很大的金额费用。这种情况怎么处理不违反税收规定?
老师,公司有一笔货款分三次收到的,9月收到第一笔货款,但是客户说先不用开票,我9月就把这笔收入录入预收账款科目,10月客户让开货款总金额的发票,10月就收到了剩下两笔货款,那预收账款那笔,我怎样抵消?
老师你好,我这个工作经历那写的不对啊,报考中级显示工作年限不够
老师你好,我报中级,你看我工作经历哪写的不对啊,报考年限不够
老师,24年暂估成本20万,汇算清缴前收到10万,剩余10万已纳税调增,现在调增的10万后,分录该怎么写,是把原暂估分录红冲,还要再充未分配利润吗?
老师,如果知道固定成本,还有变动费用的变动率,利润定50%,怎么算吊牌价
老师,对公账户转款法人个人卡,怎么才能合理合法的转账?对公转法人个人有啥税收政策啥的吗?或者红线之类的
请问老师,今天6月份启用金蝶标准版,然后把其他软件的期末余额录入到这个软件中,但是在算利润表的时候,系统把1-5月份的数据也加上成了本期数据,这个要怎么更正
今天发现2024年成本多结转,5月已做完汇算清缴,如何在这个月6月做分录调整呢
请问,电子发票怎么作废,谢谢
老师,公司租给老板住的宿舍产生的房租和水电费如何入账?
职工交通费抵扣怎么抵?