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每个月扣除员工的伙食费,电费,我记录其他应收款-电费、伙食费,那么这笔科目应该怎么结平呢?

2021-02-27 18:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-02-27 18:22

你好 你们支付的时候没有做?

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快账用户6682 追问 2021-02-27 18:25

支付的时候我做了

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齐红老师 解答 2021-02-27 18:26

扣除的时候没有做? 发工资的时候

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快账用户6682 追问 2021-02-27 18:27

我支付的时候分录是这样做的,可是我其他应付款-水电费、伙食费要怎么平呢?

我支付的时候分录是这样做的,可是我其他应付款-水电费、伙食费要怎么平呢?
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齐红老师 解答 2021-02-27 18:31

你好,你这个是扣除工资没有支付 借其他应收款贷银行存款,这个才是你们支付出去。

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快账用户6682 追问 2021-02-27 18:39

我这个不是在工资里扣除吗? 你的意思要单独做一笔其他应收款吗?

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齐红老师 解答 2021-02-27 18:41

你好,你这个是从工资里扣出来的,这个不是支付,你没有做支付

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您好,从工资扣除,借应付职工薪酬,贷其他应收款
2021-02-27
你好 你们支付的时候没有做?
2021-02-27
你好,你们买菜的时候有一个支出,你做了哪个科目应该是借其他应收款贷银行存款。
2021-06-25
您好,您这住宿水电伙食费的话,是原来由公司垫付的是吗?
2022-04-16
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