您好,红字冲回即可。若跨年涉及损益类科目,用以前年度损益调整

老师,我多计提了去年累计折旧,现在怎么做分录更正呢
老师,我在21年的5月份以为提折旧提多了,所以就把多余折旧冲掉了,所以本年累计折旧就是负数,但是现在看了一下没计提多,还没冲完呢,但是我去年五月份至今再也没做过累计折旧的凭证了,想问下老师该怎么办
老师,22年12月的计提折旧错了,多计提了,现在应该怎么调整,怎么做分录呢
老师 我3月份计提折旧数写错了 这个月做更正 请问老师这样做分录对吗 3月分录 借:管理费用-折旧费 10000 贷:累计折旧 10000 4月更正分录 借:管理费用-折旧费 -10000 贷:累计折旧 -10000 借:管理费用-折旧费 12000 贷:累计折旧 12000 这样做可以吗 老师
老师您好,我现在多计提了2年3个月的折旧,做的折旧分录是借:劳务成本-折旧,贷:累计折旧。现在应该怎么调整呢老师
请问老师,公司新能源的汽车卖了,怎么记账
一般人,可以开6个点装修装饰服务费吗?有没有可以开6个点,带装修装饰有关的内容呢
老师好,请问2025年的专项附加扣除没有填报的话,现在填写还来得及吗?
老师请问一下,我现在在记账公司,今年拿了中级证,要是我再考个税务师证我离开记账公司可以去哪里工作
个体工商户建账必填哪几个科目的期初余额,因为之前没有帐,现在从今年开始记账
老师,你好,像是在建工程,开票开的工程服务的报建设工程的印花税,如果是买的材料是报建设工程的印花税还是报买卖合同的印花税
老师你好,我租的别人的房子,对方不提供票,我们自己用房东的信息代开的票,交的税款可以当费用不
老师,速动比率怎么算,是流动资产减去存货减去预付账款再除流动负债吗
请问进项抵扣 当月入账当月抵扣 和当月入账 下月抵扣 分别要怎么做账务分录处理啊
老师您好,甲乙双方签订工程承包合同,合同名称为办公楼及宿舍楼工程,因为计入宿舍楼成本不能做进项抵扣,所以每月结算时甲方要求乙方分两张发票开,但乙方开的发票项目是*建筑服务*办公楼,另一张发票是*建筑服务*宿舍楼下,请问发票开具有问题吗
跨年了,你能把分录写全部来吗
您好,借以前年度损益调整(红字),贷累计折旧(红字)
老师除了这样能不能不红冲吗
您好,这是最标准做法,您是希望如何处理?
不要通过以前年度损益科目
您好,那不是标准做法。
老师,我可以今年少计提吗
然后不通过以前年度这个科目
您好,可以按您的处理,但是那不是准确做法
老师也这个做法正确吗?
您好,是的,给您回复的分录是准确的
老师我们才几百块钱而已我就是不想调整
您好,那您就不调整,做在最近年度