您好,可以根据这三方协议 ,乙是借应付账款——丙贷应收账款——甲 丙,借银行存款贷应收账款——乙
老师,我想咨询一个问题,甲乙丙三家公司,甲乙之间有债务问题,乙欠甲100万元,丙与甲有合作关系,丙销售甲的产品,甲是丙供应商,现在甲乙丙三方签订债权债务转让协议,乙将欠甲的100万债务转让给丙,由丙来还甲100万,丙将100万还给甲之后,怎么入帐呢,这个账怎么平,就以一张债权债务协议入账吗?而且丙无端的多出来了100万债务?
老师好,甲乙丙三个公司,甲预付乙100万,甲也预付了丙50万,乙欠丙80万,现在甲乙丙签了个三方协议,丙不用给甲供货开票啦,把甲预付丙的50万变成甲一共预付乙150万,乙欠丙30万。请问老师这样的协议可以在外账上冲账吗?合不合理,有没有税务风险?
甲欠乙,乙欠丙,现在签了三方转帐协议,甲的债务直接转给丙。请教老师,乙、丙如何做会计分录呢?
老师你好,请问丙方欠乙方(自己是乙方)100万,乙方欠甲方100万;现在甲乙丙三家公司签了三方协议,如何把帐做平?
老师你好,甲公司欠乙公司工程款100万,乙公司欠丙个人工程款100万,甲以房抵债还款,签订甲乙丙三方以房抵债协议书,甲方以房抵款给乙方,乙方以房抵款给丙方,甲直接与丙方签订商品房买卖合同,房子直接过户给丙方,乙方开具100万工程款发票给甲方,丙方开具100万工程款发票给乙方,资金流以“以房抵款协议书”作为付款收款资金流,这样做有什么税务风险吗?有哪位老师经历过吗?
老师,想把负债率调低,可以把应付账款金额调低,把利润分配未分配利润调高吗?
计提社保:借:管理费用-社保费 10000 其他应收款-个人社保 2000 贷: 应付职工薪酬-社保费 12000 交社保: 借:应付职工薪酬-社保费 12000 贷:银行存款 12000 老师:计提和发放社保这样做有什么问题吗?
只有进项税,没有销项税,需要结转增值税吗?
老师,你好,请问工厂的高堆车,换了四个轮子,花了1100元,是车间用的,这个轮子费用,应该放在哪个科目?
老师,外账公司工资表做的低,还有利润收入之类的不是真实的,属于偷税漏税吗?
收汇的金额 57657,我实际要收的金额是57675。少付18美元。我做银行资料的时候,是不是需要金额比57657小就可以了。因为是好几笔外汇合一起的
老师你好,我开了一家外贸企业,出口的产品是出口不退税的,现在不知道怎么开具销售发票及税务申报流程!课程中都讲的是退税流程!
应收账款确认坏账。计入营业外支出.汇算清缴需要调增吗?
第一个月工资42089 五险一金扣除680.08 第二个月41007 第三个月38884 第四个月 42453 第五个月 39021五险一金扣除680.08没有其他费用扣除 问每个月交多少个税
老师就是我的基本户信息打印纸一般是哪里来的
只是签订了三方协议没有给钱?
那丙就是借其他应收款——甲