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确认未开票收入时做的账是: 借:银行存款 贷:主营业务收入—未开票收入 应交税费—销项税额 请问后面又开了一部分发票冲未开票收入怎么做账

2021-03-05 23:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-03-05 23:36

您好 做相同的红字分录冲减 然后根据蓝字发票再写分录

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快账用户2574 追问 2021-03-05 23:39

假如我确认未开票收入是100,后面开票是20,相同的分录冲减是冲100还是冲20呢

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齐红老师 解答 2021-03-05 23:39

相同的分录冲减是冲20

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快账用户2574 追问 2021-03-05 23:42

冲减之后再做 借:银行存款20 贷:主营业务收入—已开票收入17.7 应交税费—销项税额2.3 是这个分录吗

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齐红老师 解答 2021-03-05 23:46

这样写分录正确的哈

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快账用户2574 追问 2021-03-05 23:49

那就是应该把主营业务收入再增加一个核算项目(已开票收入),开了发票的都放入已开票收入里边?

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齐红老师 解答 2021-03-05 23:51

可以这样设置二级科目的

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相关问题讨论
您好 做相同的红字分录冲减 然后根据蓝字发票再写分录
2021-03-05
无票收入是  借:银行存款  贷:主营业务收入-未开票      应交税费-销项税 后期开发票了  借:主营业务收入-未开票  贷:主营业务收入-已开票 
2023-06-02
是的,你的账务处理是对的
2021-05-15
那咱们这个符合收入确认条件了吗?
2024-04-02
您好,分录为 借 应收账款 -800100 贷 以前年度损益调整 -689741.39 应交税费-应交增值税-销项税额 -110358.62 借 利润分配-未分配利润 689741.39 贷 以前年度损益调整 689741.39
2020-10-27
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