你好,他是直接用的其他应付款,没有二级科目吗?
老师,请问去年应记在预付账款科目上的帐,误记入了其他应收款科目,现在发现了应该怎么办
一个科目名称已经存在,在其他应付款,现在他借我们钱了,借钱不是在其他应收款,现在记账的可以在社一个科目还是?
上年的其他应付款会计科目用错了,应该用其他应收款科目,现在去更正,发现其他应收款科目已经使用了,无法增加二级科目,现在是其他应付款科目余额是在借方,应该在贷方,现在怎么办,怎么处理
发现计提水电费入错其他应收款科目了实际应该入科目应付账款现在怎样调整是红冲吗?
其他应付款科目下资金应用于发放工资。但记账上没有记在其他应付款科目下 现在应该怎么冲减其他应付款科目。 之前记得分录为: 支付时:借 应付职工薪酬-工资 、 社保 、个税 、岗位津贴 贷 银行存款 计提:借 管理费用 ;贷 应付职工薪酬 请问现在应该用什么分录冲减其他应付款科目呢
光伏代理商公司给农户支付的费用无票怎么办,这个费用记入什么科目
你好老师,每个月除了报税是不是还要报统计局什么资料,新手
小规模季度开了3%专票3万和1%普票20万,没有超过30万,还需要填写减免明细表吗
老师,之前会计25年1月份交的24年第4季度企业所得税,她在25年计提24年第四季度的所得税,以至于25年所得税多3377.94,第一季度实际交所得税是6961.21,她默认申报的数是3377.94,没有把6961.21申报,我重新更改按3377.94+6961.21=10339.15来申报,这样账表一致,就等于25年多一笔24年的3377.94,因为我看24报表她也没有申报3377.97,老师,这样可以吗
老师,有关于SAP财务软件操作课程吗?
老师,请问4S店购物品,比如说礼品被等,计入什么科目,二级科目怎么设置
老师,我们公司是门窗销售公司包安装的,成本核算分两步进行,之前确定已当月安装完工客户核算收入成本,现在改成以公司下单到生产厂家来核算收入成本,老师,厂家直发客户,老师,当月下单时我直接先用在途物资过渡,借在途物资,贷应付账款,平时付款就是借应付账款,贷银行存款,月底结转成本,借,主营业务成本,贷在途物资,在途物资当月余额有多少,月底结转多少,这样做有问题吗
开不了红字发票怎么操作?
麻烦发一下专题课的讲义资料
老师,收到了一张电子银行承兑汇票,然后背书转让给供应商了,也做了账务处理,可是怎么附原始凭证呢?银行收付款有电子回单,这个票据打不了回单呀
之前是什么业务的?
其他应收款科目去年已使用,现在无法增加二级科目,
不是的 这个其他应付款之前没有二级科目是不是 直接就是这个一级科目
不是的,应该用其他应收款用成其他应付款科目了,现在想红冲更正一下,又发现其他应收款科目已使用,无法增加二级科目了
现在是其他应收款科目无法增加二级科目
那你就改到其他应收款里面 明细科目自己单独记录
财务软件里不能增加,现在只有自己建一个表格登记一下是吗?
你好 是的 是这么做的