借,预付账款 贷,银行存款 借,管理费用 贷,预付账款

老师公司的电信费,每月1号从公司对公账上扣款,次月来发票,这个怎么做账务处理,1号扣款怎么做账务处理,发票来了又怎么做账务处理
老师,公司电信费,每月会从公司的对公账上扣款,月出口上个月的,发票回在次月开过来,扣款当月,跟发票回来月份,怎么做账务处理比较好
老师,您好。就是我公司的车,每个月的过路费都是银行直接扣款,但是比如我9月份实际做的是8月份的账目,但是8月份的通行费电子发票在当月并没有开出来, 像这种情况我是挂, 借:应付账款-上海公共交通卡。。。 贷:银行存款。。 然后下个月发票开出来再 借:管理费用-过路费 应交税额-增值税-进项税额 贷:应付账款-上海公共交通。。 是这样吗老师
老师,公司7月份交了水费,我当时不知道供水公司会开专票的,就直接做账:“借 管理费用—水电费 1000元 贷 银行存款 1000元,结果上个月交水费之后,公司司机去拿了7月和10月交水费的专票回来,10月的专票可以做进项抵扣的,那7月份开的专票还有用吗?该怎么处理呢?
老师,有这么个问题:就是公司每月交办公室电话费,电信公司开的收据,是200或500,但是在当月开的电信服务发票显示是上个月的费用,费用也肯定和交的金额是对不上的。 我在做账务处理,如在5月交话费时交了500,相当预存话费500,借;预付账款-电信公司 贷:库存现金,6月再打印5月话费发票,借管理费用,贷预付账款 这样是吗?
老师,公司年底利润是正的,一定要计提盈余公积吗?不计提会怎么样
老师25年12月开了一个400万发票,12月按协议要求我更正一下24年收入做了无票收入200万这200万收入包含这400万开票里的收入,那这个月我报增值税怎么在报表减200万收入,凭证要怎么做呢
老师,应付账款余额在借方,要注销的时候是不是当营业外收入处理就可以? 如果不是注销的时候,余额挂多久也可以这样处理掉
能查到别的公司的工商年报吗
其他应付款期初余额是负数贷方怎么理解
老师,2026年工资薪金收入,我记得2025年是可以的,超5000以上的要交税 了,不能按全年累计6万扣除后交税的吗?
老师,请问在国企的内控审计中发现工程项目及采购部分档案缺失,如何站在企业制度等角度用提出建议,谢谢
12月份有未开票收入,1月份开具发票,增值税应该怎么申报
报全年一次性奖金时,专项扣除怎么没享受了
我是电玩城,然后增值税,娱乐服务计费收入,水利建设专项收入,这3个要申报,我是11月登记的,现在填的是11月12月的,我的公帐收入大概是10万元,我是个体工商户,开了4千多的普票,这3个都是按照我营业收入填写吗?刚才填了,10万要收我1600多的税,我2个月没达到30万为啥要收税?