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老师,(1)我们老板从公帐上取了3万备用金打到自己私账上,(2)后来又拿这3万发了工资,(3)当月实际发放工资总额是5万,那我这3笔业务分录改怎么做?

2021-03-08 16:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-03-08 16:43

你好,(3)当月实际发放工资总额是5万,是还欠个人2万款项吗?

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快账用户7939 追问 2021-03-08 16:49

欠个人2万

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齐红老师 解答 2021-03-08 16:52

你好 (1)我们老板从公帐上取了3万备用金打到自己私账上 借:其他应收款3万,贷:银行存款3万 (2)后来又拿这3万发了工资 (3)当月实际发放工资总额是5万 借:应付职工薪酬5万,贷:其他应收款 5万

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快账用户7939 追问 2021-03-08 16:57

老师应该是贷:其他应收款3万,其他应付款2万吧?

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齐红老师 解答 2021-03-08 17:01

你好,做上述两笔分录之后,其他应收款贷方余额2万,就是其他应付款2万的意思 

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相关问题讨论
你好,(3)当月实际发放工资总额是5万,是还欠个人2万款项吗?
2021-03-08
同学你好,上述问题暂无老师能解答,非常抱歉!
2021-04-16
借银行存款3 贷其他应付款3 借银行存款3 贷短期借款3 借其他应付款3 贷银行存款3 借银行存款20 贷预收账款20 借库存商品22 贷银行存款22 借预收账款20 银行存款5 贷主营业务收入25,这一步,正常来说你们只需要开22才对,关税和增值税的发票海关会开给对方 借银行存款2  贷主营业务收入2
2021-10-13
你好 借制造费用 贷其他应付款
2021-02-08
你好,按照你实际发放工资的数额做分录,多报个税没影响,不少报即可
2021-09-09
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