您好,在A107040表单第二行

研发费用资本化按照175%摊销,在填写所得税汇算清缴的时候填写在哪里啊?
收据入账的一些成本费用,所得税汇算清缴的时候,怎么调增,在表格哪里填写
成本发票30万汇缴前没取得,汇缴清算的时候在哪个表里面填写?怎么填写?
老师,填写企业所得税汇算清缴期间费用表的时候,有一个销售费用的发票没收到,那我是应该不填写金额,还是按照实际发生金额填写,之后在纳税调整的表里,其他里面填写需要调增的金额啊
按照结算单平时做了有关成本费用,可是在汇缴清算时发票未回,这在企业所得税汇缴清算时,是否填增,在哪里填增?
个体工商户开3%专票可以减按1%征收吗?
老师好,这个第61题为什么有10%的有5%的?
回来的发票也有不真实的,但是老师回答上一个问题,感谢老师,因为逻辑关系我不太懂,
异常凭证进项税额转出后的分录
企业要倒闭了,面临注销,请问账面库存少,实际库存多的多,企业处理库存走公账的话,这个账该如何处理?没办法弄啊
企业注销账面未分配利润大于账面资金,请问把账上资金分红给股东以后,账面未分配利润还有结余的话,会出现什么问题?
老师您好,1-9月工资总额一共123691.06,专项扣除每月5000元,老师我9个月一共要交多少个税
缴纳欠附加税,怎么写分录?
老师,我们收的人民币,但是打印报关单之前是美元,报关单是人民币,税务后台按哪个提取数据?运费这个是6195元我们实际付款6955元,我开发票按哪个数开呢?我按照总金额货款加上6955元来开具的,但是和税务有差额,怎么办?望老师及时回复
你好,工地上欠我4个月工资,1万八千多,两年了才给,给一次性打到卡上,这种情况会不会扣个人所得税
不是高企
老师,我的意思是还不是高企,只是一般研发费用,填在那一栏,比如我100摊销,是填175嘛?
您好,那您填写A107012表单
那一栏次呢老师?
直接填100,还是175呢?
您好,第50行填写75%,其他的就写研发费用发生额,就体现了加计扣除
老师,是已经资本化研发费用的摊销额,A107012有好几个摊销的地栏次
您好,您研发资本化的摊销分录是什么
借:管理,贷:摊销
老师,我的意思是资本化的无形资产摊销,填在那一栏次
您好,那您在A107012表单第41行填写摊销金额
填写实际发生的,还是填写175%的呢?
您好,填写不是175的,填写100
老师,41行不是填写的本年费用化金额嘛?
您好,是的,您不是费用化了摊销金额
是资本化了,不是费用化了,已经形成无形资产的
您好,是的,摊销的加计扣除已经给您正确的填写了。
您好,摊销不是计入费用化了?
是研发费用资本化后的摊销金额,这个不是可以按照175%摊销嘛?资本化的摊销也是可以入管理费用的吧?
您好,是的,可以计入管理费用
那我怎么享受175%摊销了,汇算清缴怎么填才可以享受
您好,41行填写发生额。比例填写75%,系统自动计算加计扣除