您好,在A107040表单第二行
研发费用资本化按照175%摊销,在填写所得税汇算清缴的时候填写在哪里啊?
收据入账的一些成本费用,所得税汇算清缴的时候,怎么调增,在表格哪里填写
成本发票30万汇缴前没取得,汇缴清算的时候在哪个表里面填写?怎么填写?
老师,填写企业所得税汇算清缴期间费用表的时候,有一个销售费用的发票没收到,那我是应该不填写金额,还是按照实际发生金额填写,之后在纳税调整的表里,其他里面填写需要调增的金额啊
按照结算单平时做了有关成本费用,可是在汇缴清算时发票未回,这在企业所得税汇缴清算时,是否填增,在哪里填增?
个人工资交个税税率是多少
有限合伙企业税务局给核定的税目有企业所得税对吗
老师计提社保只计提单位部分的吗
你好老师个体户经营超市购买的水果蔬菜损耗怎么计算出来
你好老师小规模纳税人固定资产已折旧完现在已经报废会计分录怎么做 购冰柜3200元累计折旧1200元净资产是800元
未分配期末余额=未分配的期初数+利润表里的净利润对吗
一家汽车4S店,在销售车时几乎都会赠送汽车精品,我都可以视同销售吗,账务怎么处理老师
老师 某公司以其自产电子产品390台作为福利发给员工 该产品每台生产成本为1200元 每台市场售价1500 公司有职工300名 车间管理人员20名 行政管理人员40名 销售人员30名 计提 借生产成本 508500 制造费用33900 管理费用67800 销售费用50850 贷应付职工薪酬—非货币性福利661050 我不明白这些数是怎么计算出来的
超豪华小汽车零售加征交的消费税率是10%固定的吗还是?
老师,最近遇到了一些问题,一家供应链公司(小规模)旗下有几家独立的餐饮门店,只做供应链这边的账,现在只有进销存系统(找农产品市场采购和出库的差额正常范围是多少,怎么做财务分析);跟旗下的餐饮公司开发票要注意的问题;把下面的餐饮公司和车间当成我们的客户怎么做账
不是高企
老师,我的意思是还不是高企,只是一般研发费用,填在那一栏,比如我100摊销,是填175嘛?
您好,那您填写A107012表单
那一栏次呢老师?
直接填100,还是175呢?
您好,第50行填写75%,其他的就写研发费用发生额,就体现了加计扣除
老师,是已经资本化研发费用的摊销额,A107012有好几个摊销的地栏次
您好,您研发资本化的摊销分录是什么
借:管理,贷:摊销
老师,我的意思是资本化的无形资产摊销,填在那一栏次
您好,那您在A107012表单第41行填写摊销金额
填写实际发生的,还是填写175%的呢?
您好,填写不是175的,填写100
老师,41行不是填写的本年费用化金额嘛?
您好,是的,您不是费用化了摊销金额
是资本化了,不是费用化了,已经形成无形资产的
您好,是的,摊销的加计扣除已经给您正确的填写了。
您好,摊销不是计入费用化了?
是研发费用资本化后的摊销金额,这个不是可以按照175%摊销嘛?资本化的摊销也是可以入管理费用的吧?
您好,是的,可以计入管理费用
那我怎么享受175%摊销了,汇算清缴怎么填才可以享受
您好,41行填写发生额。比例填写75%,系统自动计算加计扣除