你好,还要购进的发票的缴纳印花税的
老师,一般纳税人公司的购销合同上面没有具体的金额,每个月都有进货和发货,那这个购销合同的印花税怎么计算呢?是进货的不含税金额+发货的不含税金额吗?还是进货的含税金额+当月开票的含税金额?
假如当月只有开的销项票和进项票,没有其他合同,那么印花税的计税金额是不含税的销项金额么? 还要选那个啥购销合同文件吗?
印花税的购销合同的购销金额为纳税基础,那么没有签订合同的不用纳税吗??如果要纳税,计税基础是什么??当期的开票金额吗?
老师,如果没有销售合同,我缴纳印花税是按照销项和进项的不含税金额报吗
请问,购销合同印花税,1-3月的,那个进项印花计算基础是不是全部有发票的金额+暂估的金额?
老师你好,我们是4s店,车展购买的地毯 借,销售费用 业务宣传费 贷,银行存款 这样做可以吗老师
老师像县里面这种养老服务中心是不算收入的吧,那这种需要缴纳企业所得税不
老师,收到股东投资款现金流量填什么
老师您好,我25年以前是小规模纳税人建筑设备租赁公司, 现在做汇算清缴,24年的时候暂估了一些成本80多万,比如租赁费、运费等,截止25年3.31日收到了80多万,然后我25年一季度的时候是亏损-60多万,暂估收到,但是我把暂估的还没有红冲,我就想着我要是红冲了对我25年第一季度报税有没有什么影响呢,我感觉我不太懂这种24年 暂估,然后25年来票红冲,然后到底会不会对25年产生影响的这个事
公司用的软件怎么做会计分录
公司购买海参燕窝等补品,入什么费用
工程企业按施工进度确认的收入,没开票,需要作为印花税的计税依据吗?
老师,我现在使用的是快账软件做账,为什么支付上月工资时 借:应付职工薪酬-职工工资 79089元 贷:其他应收款-员工社保费 3750元 贷:应交税费-应交个人所得税 17元 贷:库存现金 75322 元 借:应交税费-应交个人所得税 17元 贷:库存现金 17元 。到了结转的时候。资产负债表的:存货 和在产品怎么会有17元。搞不明白。另一家公司又没有这种情况。
做企业所得税汇算清缴,问题是工资薪金支出包含什么?比如我是乙方,是劳务派遣人力资源行业公司,给甲方开具5%的差额发票还有6%的服务费,那我的其他应付款/还有销售费用下的工资算吗?
非朴老师勿扰,2.发货管理 (1)周转仓调拨单也是没有纸质的(说明下,A/B公司按老板角度是一家公司,都是她的,有的成品是,A公司生产完成品入库,调拨到B公司出货卖给客户):仓务部保管人员接到PMC计划部通知的发货数量后,填写《产成品调拨单》,记录发货日期、客户名称、产品型号、数量等信息,严格按要求发货。《产成品调拨单》一式两联,第一联库管留存,第二联交财务部门记账。
是不含税的销项金额和进项金额的和作为计税依据哈?
额嗯,是的,购销都要缴纳印花的
我们卖出去缴印花税 是缴销项不含税金额 我们购进的 是卖给我们的那方缴印花税哈?
购货的你们也要缴纳的,销售你们也要缴纳,所以这个印花称之为购销合同印花