你好,借:长期待摊费用 贷:银行存款 按照入库数分摊

老师,您好,我们有收到一张个人代开的加工费发票 ,请问下我们是可以公账转给个人吗?然后申报个人所得税吗?
老师 工厂已经停工 机械都已经变卖了 要做什么处理。
老师,我公司签订了一份机械施工作业合同,内容是租用机械,包含人员工资,算的是租赁费用,这个是不是开票得按经营租赁13%的税率开了,还是可以按建筑服务*机械作业9给点开呢
建筑公司开的建筑服务-工程款发票,含税是100万,交印花税怎么交
不是坏账的应收账款收不回来,怎么做账务处理
老师,个体工商户注销,简易注销的话需要税务注销吗
老师你好我们是电商,店铺中间更换了一次主题。收入是按更换前推送呢还是更换后推送的呢
老师 车辆购置税要怎么做会计分录
一般纳税人收不回来的应收账款转营业外支出,那么对应应收账款确认的收入该怎么办
老师,我们公司之前入库很乱,有时候按合同有时候按入库,因为外贸公司,很多时候确实没办法按实际入库,因为有些货放在供应商工厂里面的,我们一点一点的出货,所以有时候直接按合同入库了,这样有没有什么更好的方法能够更准备的掌握库存
比如加印2000,单书成本多少2.1,第一次的成本2.25,对吧,比如二次印刷,分子都是料工费的合计(8000+3000+10000)/总印数(800+2000)=2.25
就是看你入库多少去分,比如100块,入库100册,那每册分1块,就是一开始就要知道一共是印多少册,因为100的费用分完后后面加的也就不再分摊了,账上已经没有了
我说的加印的
同学,上面有给你回复一开始就要知道一共是印多少册,因为你100的费用分完后账上已经没有了,加印的不再承担,你要额外算的话也是只能100/(原有入库的%2B加印的)