你现在做 借应收 贷以前年度损益调整 借利润分配未分配利润 贷以前年度损益调整 借银行 贷应收
1.因为我们账上预收款过大要求确认收入 2.查账发现有多笔预收款开了发票做了应收没有对冲 3.然后发现以前的18年以后找人重新做了账,现在我做的账是根据没重新做账之前的科目余额表做的,就现在我想冲账就很懵逼,账表不一致,并且他们重新做账没有更正税务局的相关报表 我现在该怎么办啊
老师,您好!是这样的当时建设单位转了6万给我们建筑公司买了某个工程的团体意外险,后来因为一些原因,这个工程不是我们公司做了,由另外一个建筑公司接手做了,这份团体意外险也更改了被保险人,那这笔账我该怎么计账?6万元的发票已经开过来了给我们公司,之前收到建设单位打的款我已经计入了预收账款,付款给保险公司我也计入了预付账款,现在收到发票了,这个工程又不是我们公司做了,我后面的账务处理该怎么做啊?
老师,您好,我们公司收到一笔运费款,因为换了账套还有人员对接的不好,这笔运费在当时开票了财务做了应收,确认了收入和税 但是我们目前开启新的账,之前的应收就没有衔接过来,那我们后收的这笔款怎么做账务处理
我公司有一笔二十几万的其他应付款,收款单位是我们法人之前开的,但已注销,这笔款是在注销之前转到我们账上的,挂在账上已经好几年了,现在想要做平,账务该怎么处理?
老师你好,我们之前和一家公司合作做项目挂的“应收账款” 但是平时电费也是用他家的。这次付了一笔电费,没有收到发票。我应该是挂应收账款,还是重新设置一个科目挂其他应收款。
公司有一些往来款,感觉就是资金周转,也不是货款啥的,我们是总公司,总公司和分公司之间,总公司和子公司之间,总公司和管联公司之间,都通过其他应收款或者其他应付款挂账,这样合理吗,做法对吗
老师,公司是建筑公司,有一般计税和简易计税项目,如果想查1月-6月一共缴纳了多少增值税,查哪个明细科目呀
老师,债权转移,要怎么做账?
老师,请问企业的专利,在哪里能看到明细
老师,我们公司是一般纳税人,对方要求我们开普票,我们也是正常缴纳增值税的吧,我们公司的留抵税额可以抵扣这个普票的销项吗
老师你好,刚有个老板的公司,为什么申报税种只有个税、增值税及附加和季报所得税,而且是一般纳税人
老师,请问公司营业执照授权给注册园区管理人员,只选查看权限可以吗?谢谢!
公司要贷款 ,目前办理中 要求提供近两年年报,它指的是工商年报还是指的是 近两年的 资产负债表和利润表呢?有点着急
@朴老师企业科技人员是指直接从事研发和相关技术创新活动,以及专门从事上述活动的管理和提供直接技术服务的,这里具体是指什么工作?研发部门里面的研发资料整理和查询人员属于研发人员么?可不可以加计扣除这部分费用?
老师要是看第2季度管理费用的期末余额是多少根据科目余额表咋看?期末余额表有期初余额,本期发生额,本年累计,期末余额