你好 借其他应收款-某股东贷银行存款 。让用发放明细表来冲 员工记得签字 ; 做 :借管理费用-福利费贷应付职工薪酬 -福利费 借 应付职工薪酬 -福利费 贷其他应收款-某股东

老师你好请问一下,2月份的时候,股东从对公账户转走了一笔钱,然后用来给员工发现金红包,请问这个账该怎么做呀
老师你好请问一下,2月份的时候,股东从对公账户转走了一笔钱,然后用来给员工发现金红包,请问这个账该怎么做呀
老师你好,我想问一下,就是我们公司购进粉尘仪,然后对方没有给我们开发票,开了一张收据,然后是我们股东就是微信转的账,然后嗯公司对公户报销给他的这个笔钱就是说工资对公上体现出来了,就是公司购进货物这笔钱,嗯,从对公对公账户上报销给的这个嗯股东,然后这种付款方式可以吗?
老师你好 就是我们公司进了一笔款,(我们股东比较多)一个股东让把钱转出纳账上,然后出纳提现金放财务室的,然后有其中有一笔又是通过公司账户转给出纳的,上个月被其中一个股东借走了一笔这月没还进来(没通知其他合伙人的情况下)请问这个出纳要负责吗?
老师您好,有个问题想请教一下,我看到很多公司开通员工的私户,首先转一笔钱给员工私户,过一段时间员工私户又把这笔钱转回给公司,经常地这样转来转去,老会计说是为了走账,请问走账是什么意思?这样走账有什么目的和作用?老师可以详细解释一下吗,谢谢
11月开出去专票,税已交,成本已结转,现在26.1月份甲方说红冲,重新开26年时间票,这能吗
公司员工12月报销预付产品拍摄3000元,没有发票,会计分录怎么做
小规模开票时做账, 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税 借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入 季末的时候开票不够30万,是需要冲销吗?应该怎么做?
老师,年底资产负债表未分配利润期末金额减去年初金额一定等于利润表的利润总额吗?
老师,两个一般纳税人,一个盈利100万一个亏损100万,能一个做无票收入平一个做无票成本吗
老师,我在国家电子税务局显示的应交城市建设税比我计提的少1分钱。请问怎么处理财务凭证
人在周口市,可以登陆河南电子税务局开洛阳公司的发票吗
公司缴纳增值税附加税如果做账
老师,一般纳税人,我们是中央空调销售安装单位,以前开票是设备13%,安装材料费9%,现在是都开13%吗
老师,我是小规模纳税人。和我确认收入的时候,我是确认含税的收入,还是将增值税的除外的收入算收入,销项税做为营业外收入,如收到100元。我的主营业务收入是做99,元销项税,因为免增做营业外收入。是直接收入做100。
老师,这个必须签字吗?现在很多企业给员工发放工资都还是要签字的吗
你好 是的。现金福利是必须要签字的
老师,那员工多的企业也还要这样签字呀,光签字都签半天吧,有没有简便一点的办法呀
老师,那这个可以只做为福利费来处理吗?可以不算在工资里面吗?
你好 那你不签字 怎么证明发放给谁了。 都要签字 。 如果你现金发放的话
老师那这个可以直接当做福利费,不交个税可以吗?
你好 要并入本期收入去报个税的
老师,如果要交个税,会被说不懂得合理避税的,有没有其他办法啊
你好 这个 是 个人所得税规定里面 明确说了 这样的现金福利是要缴纳个税的。 没有很好的办法。
老师,那以前过节的时候,发放的小现金福利,没有申报个税要不要紧呀
你好 正常是要报的 。 你这个要记得报 。 如果是不产生个税 影响还好 。如果有 造成少缴纳税费 会有滞纳金。 以后记得及时报税
那怎么办呀老师,我不清楚有没有造成少交税费,如果少交了有没有其他办法可以补救啊
补报才行,你去看补助的员工有没有当期收入加上这个现金福利合计计算看是否有产生个税,自己计算下
老师,补报不就产生滞纳金了啊,有没有其他办法可以解决啊?把那笔福利费的业务删掉?
你好 没有其他更好的办法 。 又想合理 又想不补税和产生滞纳金这个没有好的办法。因为这个款本身就得在发放的次月及时报个税的。
老师,那我把福利费那笔分录删掉呢?
你好 你支付了就得做分录。 不然你账实不符了。
可以直接在汇算清缴的时候把那笔福利费纳税调增,然后不申报个税吗?
纳税调增起码不用滞纳金,补申报个税肯定就产生滞纳金了,都那么久了
个税是必须要报的,这个是跟你汇算是否调整没有什么关系的,两个税种都不一样,一个个税和企业所得税哦