借其他应收款贷,银行存款, 借管理费用福利费贷应付职工薪酬, 借应付职工薪酬贷其他应付款。

跨月收到的原材料红字发票分录怎么写?
航空运输电子行程单电子发票和铁路电子客票可以抵扣吗
销售开单模块下的发票类型一定要一一对应上吗
老师您好我这边是一家贸易型企业,目前想做销售免税,暂时不办理退税,需要办理退免税备案吗?如果需要的话需要报送哪些附件资料呢
收到一张发票,对方的开票项目名称是*农业机械*其他机械设备*润滑油,这样的开票大类是不是不可以,正确的应该是什么?
子公司给总公司转分红款,总公司要交20%的个税吗?
公司收到报销火车票,并非本人名火车票,账务怎么处理?
VAT注册号和税务登记证指的是哪个?广东税务系统可以下载吗
供应商会给我们价保返利,但是我们收不到实在供应商提货的系统里,下次提货可以使用。供应商给我们开票的时候会把这边部分返利金额做折扣开负数发票(一张发票有原始金额和负数的折扣),请问这样怎么入账?另外商品成品按照什么核算,是没有折扣的金额 还是实际金额
只有10多张银行流水 其他都没有 如何做账
老师,请问这个直接当做福利费,不申报个税可以吗?
你好不可以不申报个税。
老师,那有什么办法不交个税啊,如果交税的话,会被说不懂得合理避税的
不做账就可以,或者是拿其他的福利发票,不能是个人消费的来报销。
老师,哪种算个人消费呀,开的发票都是公司的名称
当地住宿发票 预付卡发票
找餐饮的发票金额大的话,这个就分不到个人
当地住宿费不能记账的呀?那如果在当地招待客户的住宿费是不能入账的吗?
老师,预付卡发票是哪种呀?也不能做账的吗
可以做账,这是个人消费的,需要交个税的,没有说不能做账,你不是有集体福利的吗?不是找集体福利不交个税的。
老师可不可以这样呀,每个月做一点福利费,然后在12个月里面把这笔钱冲完,请问这样做会有问题吗?
你好,可以的,可以的。
老师,那如果有一部分是采购实物回来给员工的,这个需要申报个税的吗?
你们单位花钱的需要
老师,这些实物是有发票的,但是已经不清楚哪个是给谁了,可以直接计入福利费吗
可以做福利费,但是你说分不清楚的话,这种解释不合理。
老师,这个实物有各种各样的,然后员工随便抽的,不能当做集体福利费来处理吗?
不能 年会抽奖的都需要交个税
老师那还有其他办法可以解决吗?把有发票的这些实物当成公司的办公用品可以吗?计入办公费?或者把这批货物当做集体福利放在公司,给员工集体使用?不当做发放给个人可以吗,老师,这两个方法行得通吗?如果行得通,用哪个方法好一点呢
你买的是什么东西?做办公用品。