同学你好, 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费 可以的。可以先开票。 <解决请评分五分,学习是我们前进的动力~>
老师你好,我上个月开17%的发票1080200元,这个月发现1080200元里有67100元开13%的发票,红冲了一张发票,开票金额为76380元,分录借应收账款-A客户1080200贷主营业务收入923247.86应交税费-销156952.14,红冲未开票收入借应收账款-未开票-1080200贷主营业务收入我-923247.86应交税费-销-156952.14,借应收账款-A-76380贷主营业务收入-65282.05应交税费-销-11097.95,重记借应收账款67100贷主营业务收入59380.53应交税费-销7719.47借应收账款9280贷主营业务收入7931.62应交税费-销1348.38,其中67100元是不是得从上月红冲的未开票收入中调出,实际未开票收入为1013100元,直接再次红冲上月借应收账款-未开票-1080200贷主营业务收入-923247.86应交税费-销156952.14,重记红冲的未开票收入借应收账款未开票1013100贷主营业务收入865897.44应交税费-销147202.56,思路对吗?分录正确吗?
物流公司一般纳税人8月开票金额16489.73账务处理如下:借应收账款16489.73贷主营业务收入15556.35应交税费销项933.38。9月对方付款到公司账户金额为7444.73,剩下9045支付到每个司机本人。如何账务处理正确
老师您好,物业公司如当月和次月均未收到 物业费,账务如何处理,是当月 借应收账款 贷主营业务收入 贷应交税金 销 并开具发票 吗
老师,我是电商平台,当月账单要下月出来才开发票,那我这个确认收入的分录怎么做呀?可否当月借:应收账款(暂估入账) 贷:主营业务收入, 次月 红冲上次,再借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-增值税(销项税额)
物业行业小规模纳税人,业主缴纳从去年到现在的物业管理服务费,并要求开发票,业主未交费部分我每月已按借:应收账款,贷主营业务收入,应交税费处理,请问我现在如何账务处理呢?
老师,这上面显示是我们一个月的开票额度是250万?还是一年的开票额度是250万?
老师,账面上有125万的未分配利润,现在老板想进行股权变更,那股东需要缴纳哪些税?
去啊中级报名从哪里进
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你好,交生育险有什么用吗
5月有卖废品收入,已做无票收入申报,电税局自动显示有销项税,怎么做分录?
残保金中的年平均工资是指应发工资还是实发工资
老师企业现在有个业务,甲方把这个业务分包给A公司,A公司再分包给B公司,然后B公司把劳务分包给了劳务公司C公司,现在的情况是甲方要求把所有的款项打到B公司,由B公司负责支付农民工工资,现在就是想确定一个方案,看是让劳务公司给B公司开具发票公司由B公司代发,还是直接农民工直接属于B公司,B公司发放工资,这个的前提是劳务公司开具发票的所有税款包括企业所得税都由B公司承担,并且这些所有的税款最后由甲方承担
我有一个资产现在还没有出租出去 收租金 但是是做到固定资产里面,现在就开始折旧费就做到其他业务成本里面可以吗? 懂的老师来 回答的快到老师来 谢谢
老师好,2024年年报的资产负债表已经申报了又更正了,有风险吗?开始申报的24年期初数和23年期末数不一致,后来申报一致了,其他数据没有改有风险吗