你好 1、按照服务行业税率6%交增值税 2、按照销售商品13%交增值税 3、看看这三给公司是否可以申请核定征收,另外要按照公司设置辅助帐或者项目核算。
老师您好! 1、我现在是做两家公司的账,新公司现在要购买老公司的资产,资产包括:固定资产、无形资产、小轿车、赛事物资等。 2、公司做了一份评估报告,评估报告上有各个资产的明细及发票复印件,其中有些发票之前未入账,还有些即没得发票也没有入账的,这个资产是属于我们公司的,是老板私人买来的。有发票的现在可以补做吗?时间隔得有点久(18年-19年的发票)。 3、因为之前的会计做账没做清楚,把有些赛事用品入到成本或者费用里面去了,所以导致资产没有那么多,但是这些东西新公司购买过来是有用的。 4、因为我是才接手的,所以很多我都不知道是怎么回事。希望老师帮我解惑一下。 举个例子: (1)处理资产时: 借:固定资产清理70000 累计折旧30000 贷:固定资产100000 (2)收到处理资产款项: 借:银行存款200000 贷:固定资产清理70000 应交税费—应交增值税(小规模)700 现在贷方还有余额129300元应该怎么办?如果我这样做分录,有没有什么问题?
我想咨询一下,一个公司刚招我进去但是没有办理交接手续。而且上个会计已经走了3.4个月了,账一直由财务经理负责,但是她一直不做账,金蝶上面起码欠了8个月没做。之后要我根据银行的流水做账,这样合理吗。而且公司的账目比较混乱,是一个办证的教育机构,只有预收账款,没有应收账款,还有很多科目是不合理的,要怎么做。手头上还有三个公司,一个公司之前还是黑的,现在刚刚税局通过审批,可以开发票了。但是好几个月的纳税申报,几百万收入,就报了一两万,到现在要一次性补全以前的收入去交税,可能吗
老师,刚入职一家建筑公司,主要业务是自己的资质让别人挂靠,之前的财务做账太乱,因为我自己也没有从事过这个行业所以也不懂她们做的到底对不对,麻烦老师解答下以下问题:1.图一图二是十二月坐的一个分录,说是给没有签订合同(就不签合同)的客户买了一个机器,九月开的发票,但是12月才收到票,然后在12月做的账,但是8月走私户给了3000,9月公户转了12000,我问为什么计入管理费用其他,之前财务说给不签合同的客户买的,不能入固定资产,而且固定资产也可以一次性计入费用,入固定资产还要计提折旧,没有必要,更何况所得税这部分管理费用的限额一直没有超过所以就计入到管理费用,我就是觉得这么做肯定不对,但我也不知道怎么调做到哪里麻烦老师指点下。问题二,图三以 她们的账务我看进项票直接就计入到主营业务成本了,不管是材料还是劳务公司的人工费等,原料不入库,成本票来了就直接计入主营业务成本,这么做我总感觉就不对,但挂靠业务这部分,被挂靠方怎么做账啊,麻烦老师解答下,谢谢
老师,麻烦说一下这种公司的账怎么做? 有三种业务,1、纯设计—收设计费,2、帮人设计包装图样,不收设计费,以生产纸盒子的方式发货赚钱,3、文案策划 现状:有三个公司相互之间有开票的业务往来。只有一个流水账很乱而且不全。没有专门做应收应付的账,做的乱,数不准。还有就是固定资产也没有入账,说是以前公司的直接拿来用的。 要做公司的内账,还要负责开票, 这种公司的账怎么做啊?
你好!公司有一个客户已经破产了有八、九年,公司也注销了。但是在破产的前几个月给我公司付了货款100000元,公司又不知道是什么原因并没有在当时开销售发票过去,所以现在账面上的应收账款一直的负数的,请问我要怎样做才能把这个应收账款的负100000元账平掉呢?上次老师说计入营业外收入,那在利润分配方面还需要做以前年度损益调整吗?还是直接出营业外收入交所得税就行了??
小微企业税收优惠填写那个表呀,征收率是多少?
24年的未开票收入,能在2025年抵开票收入吗?
给租户去国税开具租房普通发票,是多少税率?
老师23年年末结存40元,24年1季度申报表的企业所得税资产总额期初余额咋填呢
老师,会计起的这个凭证是啥意思呢?
我公司是销售农产品公司,2024年底一些公司工会福利,我公司销售了一些购物卡,但实际开票都是销售的一批农产品,然后确认收入了。因为客户没有集中提货,我公司门店只进了一部分货物,造成无法结转成本,利润很大,从而所得税高。如何账务处理这块,在账务处理合规的情况下,降低利润,少交所得税。
这个第6题我不太明白,哪位老师帮我做一下怎么算的
老师:如果我用应收款款100万去做保证金,开出100万的应付票据来付应付账款,是不是等于我的资产负债表中资产总额增加了100万?
老师 某小区业主委员会有个工程需要公司开发票 但是对方没有纳税识别号 这种发票能开吗
老师,我们有两家公司,一个鼎诚,一个鼎信,这两个库存商品都录在一个库里,但是都标注是哪家公司的,鼎诚卖给客户的商品有的是从鼎信里拿的货,相当于鼎信卖给鼎诚这个货,现在要求出鼎诚向鼎信采购的数量应该怎么算
我问的是这种公司的烂账,乱账要怎么理啊?
你好 最好进行一下盘点,然后重新建账。
中途建账,那本年累计的数怎么取的到?
你好 您指的是未分配利润吗,只有估算后分配一下喽。肯定是有瑕疵的。
不是未分配利润,是重新盘点后的资产负债项目,不是有个期初数和本年累计数要填吗
还有利润表也是,有个本年累计数。这个本年累计数怎么取得啊。一摊子烂账
你好 统计一下今年的变动,期末去掉变动数,就是期初数。 盘点后用未分配利润作为调整项