同学你好!你的题目是?

这道题的边际总额这样算对吗?按公式不是乘收入吗,这道题为什么直接乘销量
老师。这题可以抵扣的进项税额为什么不是18*90%
老师,这道题的A选项是为什么,乘以2是啥意思
老师,这道题中,购进的免税水果,为什么还能乘以9%来抵进项?而且这道题有两个答案的bug
这道题中为什么要乘以1.13 ,1.13是什么
老师,公司是一级代理商,二级由于二级代理商备货过多,导致库存较多,现我们找客户帮他们销库存,但二级代理要先退货给我们,我们再转卖出去,但是这个是亏本销售的且产生税费,这个亏本的差价和税费由二级代理承担,请问他们把差价及税费合计支付给我们,我们要给他们开什么发票?需要写什么证明?
老师,科技企业,请问合同是系统的开发及技术服务,开发票税率是6吗
老师,个体工商户经营所得累进税率里的应纳税所得额,有没有扣除每年6万后的应纳税所得额?
老师计提工资是借成本费用:100 贷:应付职工薪酬:100 在发放的时候给做了10月的罚款 账务处理怎么做?借:应付职工薪酬100 贷:银存90 10元的这个金额做什么账务
老师你说我们公司给员工做的处罚扣款在哪儿做账务处理
老师,现在公司进行降低注册资本,请问降资办理有哪些流程?
之前收到的进项发票已经抵扣了,这个月冲红了,分录怎么做
老师,请问下,如果我们给别人开票的时候,把我们公司的银行账户填错了,有影响吗?需要作废了,重开吗?
老师,之前几年的应交增值税下面的科目没有仔细核对,导致,后面出现账上的未抵扣的增值税变少了几万,以前查过,可不知道那些出错了,现在把这些打算勾选抵扣,可账上不知道哪里出错,这个差的未抵扣增值税,怎么调整呢,现在电子税务局里已勾选了抵扣,这个账怎么弄呢
能不能只申报增值税,不申报附加税
发不了图片?
麻烦老师给讲一下这倒题
哦哦 这个10% 作为职工福利费发放了 期对应的进项税 不能抵扣哦 所以 要乘以90%的哦
我这样算对吗?
我是按自己理解用笨办法算的
这个不涉及销项税税呀 外购商品 用于集体福利 不用视同销售 计算销项税 同时进项税 也不能抵扣的
奥,我是把员工福利视同销售了
嗯嗯 这个不能视同销售哦 视同销售 不包括外购用于福利的 自产/委托加工用于福利 需要视同销售的
意思就是没有销项就没有进项?可以这样理解吗?
嗯嗯 是可以这样理解的哦
谢谢老师
不客气,如果对回答满意,请五星好评,谢谢