你好,这样你们是有风险的,没有按照实际情况确认收入
老师好,我是小规模纳税人,我们厂房出租合同期开始是7月份开始的,我是按季度开房租发票确认收入(平常销售收入和房租收入都在30万以下,都是免增值税的),按季度计提厂房折旧和土地摊销的。 然而这个季度销售货物的收入就超过了30万,代开了专票,已交了增值税。我想请问可以把这个季度的房租收入发票放到下季度一起开吗?如果下季度的收入不超过30万的话,那就想当于这个季度和明年第一季度的房租收入的增值税都免了。可如果这样的话,那我这个季度应计提的厂房折旧和土地摊销也可以一起放到明年的第一季度吗? 我主要是想把成本和收入放在同一期。谢谢!
老师,我们培训机构,老板不想交税,我们一个月的课程收入大概55万,因为一个月基本没几张票,我可以做每次做季度无票收入不超过30万,免税吗?把预收平摊下,淡季的时候收入少,就可以把预收慢慢分掉了,不交税可以吗?但是预收肯定还会挂在上面一些的
老师1、请问一下我们一月收到我们分包成本票收到了几万,但是一月我们还没有开给我们总包的收入发票,这个分包款可以预留到下个月我们开出发票之后,预交的时候在减去分包预交吗? 2、若二月我们开出发票500万、收到发票600,预交就是0,我是填写预交表还是直接不填写了 3、小规模按照季度超过30才预交,我是按照季度开票收入的总额和起征点比较是否预交,还是用收入-分包款后余额和起征点比较是否预交
你好 老师 我们个体户 第一季度开了四十多万 因为之前是核定征收 现在被告知开超了 要改为查账征收 这样要交好多好多个税, 最后实在没办法只能交税的时候, 后面月份我可不可以整一些成本票 少开一些收入票或者不开票 明年汇算清缴的时候把这个季度多交的几万块钱退税退回来
老师 我今年二月的时候冲红了一张去年的免税发票 重新开了百分之一的 结果就是税没有少 但是收入冲减少了 这样的话我在第一季度申报的主管税务告知如果季度超了30就不能在当季冲销 等到几幅免税的时候可以冲 结果当时申报表我就是申报的税控那里280万 但是总收入290万 这样的话就等于税控冲了但是总额没冲 税就交的一个点 但是我季度销售额还是高 升一般纳税人了 以后就没有机会冲销掉那部分免税收入了 您看我这种情况应该怎么办
老师打车出去为公司办事,还有我公司的电脑重装系统,这两个费用应该入在哪一个科目比较合适呀?还有明细科目
A公司欠B公司10万货款,双方债务重组,A还B8万的货物用以抵债,此时双方该如何做账务及税务处理。增值税处理老师讲的比较含糊,没太懂
老师,应交税费——应交增值税——进项税额账面金额小于电子税务局里面留抵税额了,从我入职的时候账就一直都是乱的找不到出处怎么处理
这个季度申报企业所得税不是需要填写“已计入成本的职工薪酬”和“实际支付给职工的应付职工薪酬”吗?这是我公司应付职工薪酬的明细科目,这些明细科目所有金额都要填写在已计入成本的职工薪酬里吗?
老师我想问一下,母婴用品我应该进实操课的什么类型看
跨区域涉税事项,每个地方都要交个税,企业所得税吗
老师,社保断交怎么才能领取失业金
老师,请问我们公司地面硬化,对方给我们开的工程款5万,我们计入什么科目比较合适?
公司有几个业务析块,老板要求分开做账,银行账户也是分开的,这样的话用系统软件也要分开建账套做还是一起做,哪个方案更好,请有经验的老师分析下,谢谢
在产品计入哪个科目下
可是这样税务局也不知道啊?我们每个月的课程是一样的,那每个月的收入也是差不多的呢?每个季度做大概30万或者超过一点点可以吗?真实交税做账的企业很少呀,老板不想交税啊,小规模的,那怎么办?
但他会看你的预收账款跟整个行业是否是一致的,而且你每月都做这些收入会有人为痕迹的
意思是说税务局会看整个行业的预收款,然后看别人怎么报的,我们怎么报的吗?可是课程每个月一样的,收入每个月也差不多的呀,那如实交税老板肯定不肯,老师,那怎么做比较好呢?
我的建议是不要按照你上面处理方式,这样会有风险,跟老板把事情的税务风险告知一下,让老板定夺
就是说如果查到会罚款吗?罚款多少啊?还会让补交税款?老板是不想交税,现在全部让挂预收,一个收入也不做,我自己想做点收入分掉的
老板,因为我们根据课程表算出来的收入肯定也会有误差,按照这个收入交税,那不是也亏?
根据课程表算收入?不是应该根据你预收后提供服务来确认收入了吗?
到底谁的对啊?我之前在这里问的啊?我们是英语培训机构,收的预收款不是根据每个月消耗的课时算收入吗?
对啊,就是我说的按照提供服务计算收入,就是你提供多少课时算收入
老师,如果老板不做收入,一直做预收。后期查到会怎样?罚款吗?按查到的预收算做收入交增值税?
是的,会罚款的。还有滞纳金。就是你预收收入要按提供课时确认就可以的