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请问老师,企业收到红字专票该如何处理税务及账务问题。

2021-03-22 09:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-03-22 09:36

您好 请问前期收到蓝字发票的时候分录怎么写的

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快账用户4298 追问 2021-03-22 09:38

借:工程施工,贷:应付账款

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快账用户4298 追问 2021-03-22 09:39

借:工程施工,应交税费(应交增值税进项税),贷:应付账款

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齐红老师 解答 2021-03-22 09:39

借:工程施工 借方红字 贷:应付账款 贷方红字 没有增值税 对么

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快账用户4298 追问 2021-03-22 09:41

报税时直接做进项税额转出吗?

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齐红老师 解答 2021-03-22 09:44

您分录没有涉及增值税啊

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快账用户4298 追问 2021-03-22 09:45

借:工程施工,应交税费(应交增值税进项税),贷:应付账款

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齐红老师 解答 2021-03-22 09:46

 借:工程施工 借方红字 贷:应付账款 贷方红字 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷方蓝字 填写附表二 进项税额转出 红字信息表栏次

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您好 请问前期收到蓝字发票的时候分录怎么写的
2021-03-22
账务上做进项税额转出,申报时填入附表二进项税转出的红字信息表栏次
2021-01-04
借:差旅费 负数      贷:应付账款 负数        应交税费-增值税-进项转出 正数
2023-04-11
同学你好,聘请专家的劳务费,在自然人电子税务局扣缴端按劳务费,申报个税即可,没有税收优惠的。
2020-10-28
你好,借:销售费用 贷:银行存款,汇算清缴调增
2020-09-24
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职称:注册会计师,税务师

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