您好,一般都是按与会计相同政策处理。

生产企业,我一直按照货物发出来确认收入,并据此申报当期的增值税不含税销售收入。现在我看到一种说法是,不需要以货物转移就去确认收入并申报纳税。应该以开票时间来确认收入。哪种才是正确的啊。我们是次月对账然后才收取上月货款并开票的
我收到一条会计学堂的退费短信,会计学堂要关了吗?
教堂做账用什么会计制度?
预计明年客户的钱收不到,那现在还能申请退税吗?
老师,安保公司,可以人员都是人力资源外包的吗?没有外包比例规定的吧
滞纳金专用发票进项税可以抵扣不
老师好,请问商业用地和工业用地所缴纳的税款有什么不同?谢谢
老师,我想问个问题,建筑公司有个项目购买了一辆二手铲车,对方公司要把车款开票给我们公司,但是这个公司又没有购进这辆车的进项发票,问了一下,这辆车好像没有购买保险,所以当初买的时候就没要发票,这种情况怎么处理
单位举行公司周年庆,发的纪念品,每份40元一人一份。职工和来宾都有,进那个科目,开票开什么内容最好?
年终奖发放有扣除数吗
您好,计税基础等于账面价值
还有,再问一下,前面填了收入明细表了,如果要填纳税调整表,还要再填写视同销售收入这个表?
您好,105000是必须填写的,105010可以不填写
可是不填写表5010的话,我有个招待费470要调,它不让保存,因为如果不写收入,税收那应该是0,可是实际上应该是470*0.6
您好,业务招待费470是什么情况?不是非必须填写105010
就是我有个餐费的发票,470入帐时候入的招待费,不是说招待费税务上只让报60%吗?所以我想纳税调整一下
您好,纳税调整在105000里体现,您的业务与105010无关
但现在是要招待费的60%和收入的0.005孰低比较,所以我是不是得必须填写5010表?要不然就算收入0了
您好,那您有符合视同销售业务?
没有啊!就是物业公司,可是为什么它不让我保存5000
您好,您企业营业收入是零?那您业务招待费不能扣除
收入不是零啊!我有填写1010企业收入明细表啊!
您好,您确认好101010和105010不是相同表单
嗯嗯,不知道之前怎么回事,不让我保存,现在我把5010清空了,又保存了一下1010,现在5000能保存了,
您好,那就没事了吧?
再问一下关于这个职工薪酬支出这块,因为是物业公司,所以我入帐时候把申报个税的工资全入了主营业务成本,现在汇算清缴工作,还需要填写这个5050职工薪酬及纳税调整表吗?
您好,是需要填写105050的表单
就按个税申报的金额,账载金额等于实际发生额这样吗?或者具体应该怎么填写,才不错?
您好,是的,按个人所得税申报金额,还要填写公司部分社保公积金。