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小规模物业公司,关于年度汇算清缴中,本年度涉及了累计折旧,所以关于资产折旧纳税调整表中,资产计税基础和税收折旧是什么政策?固定资产是房屋

2021-03-24 22:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-03-24 22:16

您好,一般都是按与会计相同政策处理。

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齐红老师 解答 2021-03-24 22:16

您好,计税基础等于账面价值

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快账用户4360 追问 2021-03-24 22:18

还有,再问一下,前面填了收入明细表了,如果要填纳税调整表,还要再填写视同销售收入这个表?

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齐红老师 解答 2021-03-24 22:19

您好,105000是必须填写的,105010可以不填写

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快账用户4360 追问 2021-03-24 22:22

可是不填写表5010的话,我有个招待费470要调,它不让保存,因为如果不写收入,税收那应该是0,可是实际上应该是470*0.6

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齐红老师 解答 2021-03-24 22:28

您好,业务招待费470是什么情况?不是非必须填写105010

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快账用户4360 追问 2021-03-24 22:30

就是我有个餐费的发票,470入帐时候入的招待费,不是说招待费税务上只让报60%吗?所以我想纳税调整一下

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齐红老师 解答 2021-03-24 22:30

您好,纳税调整在105000里体现,您的业务与105010无关

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快账用户4360 追问 2021-03-24 22:32

但现在是要招待费的60%和收入的0.005孰低比较,所以我是不是得必须填写5010表?要不然就算收入0了

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齐红老师 解答 2021-03-24 22:33

您好,那您有符合视同销售业务?

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快账用户4360 追问 2021-03-24 22:36

没有啊!就是物业公司,可是为什么它不让我保存5000

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齐红老师 解答 2021-03-24 22:37

您好,您企业营业收入是零?那您业务招待费不能扣除

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快账用户4360 追问 2021-03-24 22:38

收入不是零啊!我有填写1010企业收入明细表啊!

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齐红老师 解答 2021-03-24 22:40

您好,您确认好101010和105010不是相同表单

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快账用户4360 追问 2021-03-24 22:42

嗯嗯,不知道之前怎么回事,不让我保存,现在我把5010清空了,又保存了一下1010,现在5000能保存了,

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齐红老师 解答 2021-03-24 22:43

您好,那就没事了吧?

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快账用户4360 追问 2021-03-24 22:45

再问一下关于这个职工薪酬支出这块,因为是物业公司,所以我入帐时候把申报个税的工资全入了主营业务成本,现在汇算清缴工作,还需要填写这个5050职工薪酬及纳税调整表吗?

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齐红老师 解答 2021-03-24 22:50

您好,是需要填写105050的表单

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快账用户4360 追问 2021-03-24 22:52

就按个税申报的金额,账载金额等于实际发生额这样吗?或者具体应该怎么填写,才不错?

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齐红老师 解答 2021-03-24 23:01

您好,是的,按个人所得税申报金额,还要填写公司部分社保公积金。

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您好,一般都是按与会计相同政策处理。
2021-03-24
你好,那你把这个处理过的,这里原值和折旧都不需要填写的。
2023-05-16
你好!申报期你们有处置固定资产吗?
2022-05-04
你好,已经处置的,不需要申报 原值还有折旧都不算进去。
2023-04-23
你好,同学 计税基础=资产原值=固定资产成本的意思 税收折旧=23年度的1-12月份年度折旧金额 累计折旧就是科目余额表累计折旧余额
2024-05-28
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