您好,一般都是按与会计相同政策处理。
你好,20年购入固定资产小于500万会计做账一次性计提了折旧,次年年度汇算清缴时资产折旧及纳税调整明细表怎么填?
小规模物业公司,关于年度汇算清缴中,本年度涉及了累计折旧,所以关于资产折旧纳税调整表中,资产计税基础和税收折旧是什么政策?固定资产是房屋
老师,上年度公司有销售固定资产,汇算清缴时资产折旧纳税调整明细表要怎么填写啊?原值、本年折旧和累计折旧需要包含处置的这项固定资产么?
老师您好,本年度有固定资产处置,本年发生累计折旧是负数,企业所得税汇算清缴,2022年度申报表A105080资产折旧摊销情况及纳税调整明细表中,本年固定资产折旧出现负数,怎么处理?
22年有处理过固定资产 那么年度汇算清缴时资产折旧、摊销情况及纳税调整明细表中的资产原值怎么填 本年折旧摊销额及累计折旧额怎么填呢?还有资产计税基础及税收折旧额怎么填?
工厂购买拖把,会计分录怎么做,入什么费用
空调保养,具体怎么开票,麻烦给个具体的。谢谢
老师公司买的打印机和电脑,纸这些也要交印花税吗?
请问老师,银行存款余额调节表是企业自己制作的还是银行给的,我做了半年会计,还没遇到做这种调节表的
咨询下:经营范围如图,这个可以开研发费用的发票吗?
老师,请问,我当月申报了未开票收入,当月又红冲了,那我下个月申报增值税的时候,是不是可以将未开票收入和销项税额红冲,就不用缴税了,是吗?
甲公司欠我们404172.67元,其中包括人工费、材料费和利润费,协议中写着是税后404172.67元,老板让把税点费用算到甲公司请问怎么算
老师,图里面的固定资产科目是不是不应该写货车购置税啊,还有这是3月份买的车,现在6月份做折旧,这个补计提4月和5月份的折旧应该怎么做凭证,这个折旧费计管理费用
老师,独立核算的分公司,买来的空调,我是计入,管理费用吗
老师,如果我们公司聘用的人员,是退休以后的人员了,那么我们还用给他们缴纳社保吗
您好,计税基础等于账面价值
还有,再问一下,前面填了收入明细表了,如果要填纳税调整表,还要再填写视同销售收入这个表?
您好,105000是必须填写的,105010可以不填写
可是不填写表5010的话,我有个招待费470要调,它不让保存,因为如果不写收入,税收那应该是0,可是实际上应该是470*0.6
您好,业务招待费470是什么情况?不是非必须填写105010
就是我有个餐费的发票,470入帐时候入的招待费,不是说招待费税务上只让报60%吗?所以我想纳税调整一下
您好,纳税调整在105000里体现,您的业务与105010无关
但现在是要招待费的60%和收入的0.005孰低比较,所以我是不是得必须填写5010表?要不然就算收入0了
您好,那您有符合视同销售业务?
没有啊!就是物业公司,可是为什么它不让我保存5000
您好,您企业营业收入是零?那您业务招待费不能扣除
收入不是零啊!我有填写1010企业收入明细表啊!
您好,您确认好101010和105010不是相同表单
嗯嗯,不知道之前怎么回事,不让我保存,现在我把5010清空了,又保存了一下1010,现在5000能保存了,
您好,那就没事了吧?
再问一下关于这个职工薪酬支出这块,因为是物业公司,所以我入帐时候把申报个税的工资全入了主营业务成本,现在汇算清缴工作,还需要填写这个5050职工薪酬及纳税调整表吗?
您好,是需要填写105050的表单
就按个税申报的金额,账载金额等于实际发生额这样吗?或者具体应该怎么填写,才不错?
您好,是的,按个人所得税申报金额,还要填写公司部分社保公积金。