您好,一般都是按与会计相同政策处理。

你好,20年购入固定资产小于500万会计做账一次性计提了折旧,次年年度汇算清缴时资产折旧及纳税调整明细表怎么填?
小规模物业公司,关于年度汇算清缴中,本年度涉及了累计折旧,所以关于资产折旧纳税调整表中,资产计税基础和税收折旧是什么政策?固定资产是房屋
老师,上年度公司有销售固定资产,汇算清缴时资产折旧纳税调整明细表要怎么填写啊?原值、本年折旧和累计折旧需要包含处置的这项固定资产么?
老师您好,本年度有固定资产处置,本年发生累计折旧是负数,企业所得税汇算清缴,2022年度申报表A105080资产折旧摊销情况及纳税调整明细表中,本年固定资产折旧出现负数,怎么处理?
22年有处理过固定资产 那么年度汇算清缴时资产折旧、摊销情况及纳税调整明细表中的资产原值怎么填 本年折旧摊销额及累计折旧额怎么填呢?还有资产计税基础及税收折旧额怎么填?
老师,未开票收入怎么做账务处理呢
老师好,有个我个人问题想咨询下,我前年考会计中级职称三科都没过,今年考了两科,过了一门经济法刚60分,会计我明显感觉比去年理解上好了很多,而且做了550题刷了三遍,但是今年和去年分数一点没变还是47.就想问下我这样还有必要继续吗?
老师,请问针对公司业务员工资比较高,交的个税比较高,怎么筹划这个?
老师你好 我有个员工是我和另外一个老板一人出一部分工资 这个工资没个月我这边已经付了 现在需要收回来怎么做分录
请问甲公司和乙公司共同出资成立乙公司,甲公司的出资可以作为成本支出吗?
店里闲钱拿来做了一点理财,借短期投资……某某产品,贷现金或银行存款。其中会产生一点费用,手续费和软件使用费,这个入到什么科目去?
老师,餐饮公司,早餐餐标10块,午餐20块,现在知道每个月成本20000,总共用餐人数是2000,早餐1000人,午餐1000人,单人单量成本是20000/2000吗,还是将早餐用餐人数/2来核算,因为早餐10块,午餐20
应付账款借方余额长期挂账。后来发票也开不进来。如何平账
老师您好,当时9月的时候我问老板公司有做电商平台嘛,老板说没有,结果现在问老板说10月有做电商平台,而且仔细一问说9月27日入驻电商平台,9月27到30日有几千块钱收入,那这9月的数据还要申报嘛
老师用私卡报销,发工资也用私卡有什么风险
您好,计税基础等于账面价值
还有,再问一下,前面填了收入明细表了,如果要填纳税调整表,还要再填写视同销售收入这个表?
您好,105000是必须填写的,105010可以不填写
可是不填写表5010的话,我有个招待费470要调,它不让保存,因为如果不写收入,税收那应该是0,可是实际上应该是470*0.6
您好,业务招待费470是什么情况?不是非必须填写105010
就是我有个餐费的发票,470入帐时候入的招待费,不是说招待费税务上只让报60%吗?所以我想纳税调整一下
您好,纳税调整在105000里体现,您的业务与105010无关
但现在是要招待费的60%和收入的0.005孰低比较,所以我是不是得必须填写5010表?要不然就算收入0了
您好,那您有符合视同销售业务?
没有啊!就是物业公司,可是为什么它不让我保存5000
您好,您企业营业收入是零?那您业务招待费不能扣除
收入不是零啊!我有填写1010企业收入明细表啊!
您好,您确认好101010和105010不是相同表单
嗯嗯,不知道之前怎么回事,不让我保存,现在我把5010清空了,又保存了一下1010,现在5000能保存了,
您好,那就没事了吧?
再问一下关于这个职工薪酬支出这块,因为是物业公司,所以我入帐时候把申报个税的工资全入了主营业务成本,现在汇算清缴工作,还需要填写这个5050职工薪酬及纳税调整表吗?
您好,是需要填写105050的表单
就按个税申报的金额,账载金额等于实际发生额这样吗?或者具体应该怎么填写,才不错?
您好,是的,按个人所得税申报金额,还要填写公司部分社保公积金。