同学你好 只需要填写凭证类型就可以吗
材料一:根据资料,回答下列47-51题。甲公司为增值税一般纳税人,增值税税率为16%。原材料采用实际成本法核算,发出材料采用月末一次加权平均法计价。甲公司2018年6月份发生的与A材料有关的业务如下:(1)1日,“原材料——A材料”科目余额20000元(共2000千克,其中含5月末验收入库但因发票账单未到而以2000元暂估入账的A材料200千克)。(2)5日,收到5月末以暂估价入账的A材料的发票账单,货款为1800元,增值税税额为288元,运输费400元,增值税税额为40元,全部款项已用转账支票付讫。(3)8日,购入A材料3000千克,发票账单已收到,货款为36000元,增值税税额为5760元,运输费1000元,增值税税额为100元。材料尚未到达,款项已由银行存款支付。(4)11日,收到8日采购的A材料,验收时发现只有2950千克。经检查短缺的50千克确定为运输途中的合理损耗,A材料验收入库。(5)30日,根据“发料凭证汇总表”的记录,6月份基本生产车间为生产产品领用A材料6000千克,车间管理部门领用A材料1000千克,企业管理部门领用A材料100
9.5日,铸造车间生产25KW电机壳,从仓库领用以下材料:生铁18吨、废钢10吨。10.6日,从金阳汽车销售公司购买卡车一辆,价税合计56500元,款项已付,卡车当即验收投入使用。11.7日,铸造车间生产40kW电机壳,从仓库领用以下材料:生铁21吨、废钢10吨12.8日,市场营销部采购员周明池出差去重庆市,借支差旅费2000元,现金支付讫。13.10日,签发现金支票从银行提取现金80500元,准备发放本月职工工资。14.10日,以现金80500元发放本月职工工资。15.11日,车间、厂部固定资产日常修理维护,发生修理费1968元,进项进项税额255.84元,签发转难支票付讫。
16.13日,市场营销部采购员周明池出差回厂,报销差旅费1420元(出差补助30元/天;火车票2张,共400元:住宿费发票1张,金额600元;市内车票12张,金额240元)现金收讫。17.15日,铸造车间生产领用油漆70千克,单价45元。25KW电机壳耗用30千克,40kW电机壳耗用40千克。18,17日,厂长刘明德报销5月份手机费217.50元,现金付讫。19.20日,签发转账支票1506.38元,支付万山市自来水公司2017年10月21日水费及进项税额。其中,铸适车间负担水费890元,厂部负担水费492元。20.21日,按规定程序,将盈余公积60000元转增资本。21.24日,向万山市西南电机厂售出商品一批,开出的增值税专用发票内列:25KW电机壳1000台,单价171元,价款171000元,税额22230元。当即收到转账支票送存银行。22.26日,经批准,转销前欠万山市废品公司贷款。
23.27日,签发转支票3051元,支付市南供电局电费及进项税额。其中,铸造车间负担电费2300元,厂部负担电费400元。24.29日,向万山市水动电机厂售出商品一批,开出的增值税专用发票内列:40KW电机壳900台,单价198元,价款178200元,税额23166元。当即收到转账支票送存银行。25.30日,分配本月职工工贤总额80500元,按用途分配为:25KW电机壳生产工人工资24000元40KW电机壳生产工人工瓷30000元。铸造管理人员工资3500元,厂部管理人员工资23000元。原始凭证代号:6-25.26.30日,签发转账支票11270元购入浓缩刺梨饮品,当即向各部门职工发放。27.30日,计提本月固定资产折旧费,其中铸造车间应提折旧2000元,厂部负担2500元。28.30日,计提应由本月负担的短期借款利息费用562.50元。29.30日,将本月发生的制造費用总额按生产工人工资比例分配转人25KW电机壳,40KW电机壳的主产成本。30.30日,本月新投产的25KW电机光1000台、40KW电机壳1000台全部完工验收入库,计算并结转其实际生产成本。
9.5日,铸造车间生产25KW电机壳,从仓库领用以下材料:生铁18吨、废钢10吨。10.6日,从金阳汽车销售公司购买卡车一辆,价税合计56500元,款项已付,卡车当即验收投入使用。11.7日,铸造车间生产40kW电机壳,从仓库领用以下材料:生铁21吨、废钢10吨12.8日,市场营销部采购员周明池出差去重庆市,借支差旅费2000元,现金支付讫。13.10日,签发现金支票从银行提取现金80500元,准备发放本月职工工资。14.10日,以现金80500元发放本月职工工资。15.11日,车间、厂部固定资产日常修理维护,发生修理费1968元,进项进项税额255.84元,签发转难支票付讫。
你好,金蝶软件,kis专业版,录入现金流量表,具体要怎么操作,哪些需要分类?第一次弄,不太明白?
老师,请问如果是长三角地区的高会,年薪大约多少?
老师,这个通行费是可以抵扣的是吧?我发票这边哦,这个税额这边是有显示出来,但是我在电子税务局那边点出,怎么是一个*号啊?
给办事的非员工送红包,怎么入账,怎么做能税前扣除?
银行承兑汇票到期了会自动扣款的吗?
朴老师回答一下这个问题
不是上市公司 用会计准则 租金怎么做账
这个代表什么意思?老师
请问一下老师这个题应该选哪个,答案为什么选择B
3月末暂估60万水电费,4月到票20万,后续会再来票,本月能直接冲60万,也不在暂估吗?怎么处理比较合适,而且暂估约多暂估10万
分录和凭证类型 都不会
.11日,车间、厂部固定资产日常修理维护,发生修理费1968元、进项税额255.84元,签发转账支票付讫。 借:管理费用-修理费1968 应交税费-应交增值税进项税额255.84 贷:应付票据 (1968%2B255.84) 转账凭证 2.15日,铸造车间生产领用油漆70千克,单价45元。25KW电机壳耗用30千克,40KW电机壳耗用40千克。 分录怎么写每道题应该填写付款凭证、收款凭证、转账凭证那个 借:生产成本70*45 辅助生产成本-25KW 30*45 辅助生产成本-40KW 40*45 贷:原材料 140*45
那这几个怎么做 也是凭证类型和分录 26.30日,签发转账支票11270元购人浓缩刺梨饮品,当即向各部门职工发放。 33.30日,结转本月各项收入。 34.30日,结转本月各项费用。
26.30日,签发转账支票11270元购人浓缩刺梨饮品,当即向各部门职工发放。 借:应付职工薪酬-福利费 贷:其他货币资金 付款凭证 33.30日,结转本月各项收入。 转账凭证 借:主营业务收入/其他业务收入 贷:本年利润 34.30日,结转本月各项费用。 借:本年利润 贷:销售费用/管理费用/财务费用等