你好 是的。 比如你 2021年5.1号做汇算清缴 。那么你在5.1号之前收到 12月暂估的发票 汇算的时候都可以税前扣除的。

老师。去年12月暂估发票。5月31日之前取得就可以对吗
老师,您刚才回答了一个学员,之前有暂估入账,在12月份还没有取得发票,可能今年没有办法取得发票了,暂估入账在12月底要冲销,是吗?不是在次年的5月30号之前取得发票都可以的呀,为什么这个时候要做冲销呢?如果5月30号之后还没有取得发票,再做冲销可以吗?
老师,2021年12月我单位暂估5000吨原材料,这5000吨发票在2022年5月31日之前来就行?
您好老师,成本费用类发票先计提暂估,发票在汇算清缴前次年5月31日前开进就可以吗
老师,12月底暂估了5万费用,明年汇算清缴之前也就是明年5月份之前,比如明年3月31号拿到了当天开的5万的发票是否可以?还是明年拿过来的发票一定得是今年的日期
我们一般纳税人,正在建设中。 发生这个业务,厂家给我2个免费样品,我公司就寄到国外客户那里去了。报关不收汇 也没有购买发票,具体应该怎么处理?账怎么做?
就我们零基础的,现在上完一节课了,要干嘛啊,不能说上完一节课就这么干等着啊
老师请问老师请问在外省能否申报税务税务报表和申报公司个税、开发票
我们招聘来的主播再外包给第三方平台,让他们代扣这些主播的个税,现在税务稽查让我们出个证明材料需要第三方平台盖章,第三方平台说主播必须是他们的才行,不然涉嫌虚开发票不给盖章,请问老师这种情况他们说的对吗
怎么知道县域那段地价最高
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老师采购跟销售没有合同行吗?安装的天燃气入固定资产怎么写名老师
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你好老师,我司预付了31万的酒店用品款 现在收到32万的发票, 付的时候我做了预付账款31万,贷银行存款 现在收到32的票要怎么做账
请问老师,我账上有一个其他应付款是负数,这个数字是错的。我现在需要调平为零。从新开始登记。会计分录如何做?
不是在整体汇算清缴之前取得吗
跟自己做的也有关系吗
你好 你做汇算清缴之前 就得取得合理的发票 。 不然没有合理的发票是无法税前扣除
我今天做了汇算清缴 但是发票还没开呢 我之前问说是31号之前
你好 假如你 不确定你发票是好久收到。 在你做汇算的时候就得调增处理 了。 你不会在5.31号的时候才会做汇算的。我的意思是 假如你自己做汇算的时候 如果确定了无法取得发票 就调增处理 。如果已经能在汇算之前取得合理的发票 你就 直接汇算清缴做税前扣除就行了。
我已经联系完了 明天一早就开
好的。 那就可以税前扣除的。
那跟我今天就做了汇算清缴没关系吧
你好是的。 你主要是确定你汇算之前是否可以收到发票就可以判断你是否 可以税前扣除
我确定能收到 可就是忘了催了 但是今天我申报的时候没想到给报了
你好那就没事 。那就可以税前扣除
比如我申报的时候是3月25日,但是我收到发票的日期是3月26日,或者是27日这样没关系吧?
你好 没事的。 可以税前扣除的。 只要你汇算之前的这个时间 前收到 都可以税前扣除的
您说的汇算之前是5.31不是我这个3.25日吧
你好 不是的。 5.31号之前