你好 有发票的可以调减的
老师好 用了以前年度损益调整 我的所得税汇算清缴需要调增调减吗 去年有一个五万的租金支出没有记账
老师好,5月份汇算清缴时交的所得税应该记以前年度损益调整,请问这个以前年度损益调整去了什么地方?谢谢!
老师,上年度的营业外支出未入账,入在23年,需要用以前年度损益调整科目吗,如果放在了以前年度损益调整,这个营业外支出所得税税前还不能扣除,做上年的汇算清缴需要调增应纳税所得额吗?
老师,我们2022年账务处理清理了一部分以前年度支付的钱,金额挺大。 我做的以前年度损益调整科目,没有影响当年损益,,可这些支付出去的钱,根本就来不了票,我2022年汇算清缴是不也得调增? 可又觉得以前年度的了,调增有意义吗?
老师,请问在汇算清缴后发现前面有错,用了一以前年度损益调整科目,需要对所得税汇算清缴表调整吗?
2025年10月增值税申报,七月至九月未开销项发票,九月收到两张进项发票,10月申报时,这两张进项发票是全部做勾选认证还是不进行勾选认证,哪个更稳妥
老师,开了3个体户,每个都绑定电商店铺,a个体是工厂,BC个体是销售,BC个体都是销售a工厂货物,3个体户都是同一个法人,那那BC个体成本票可以跟a个体要吗?
试用期可以不交保险吗
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经营所得A表第一季已产生经营收入但第二季度没有收入也没有支出申报的时候经营收入是第一季度累计的不能更改这就意味着要缴税可第二季度都没有收入和支出怎么申报呢
老师好,我公司是一般纳税人,本月有一张销售二手车的发票,如图1,但是购进这辆车的时候也是二手车发票,如图2是,但是我公司本月发票查询不含税销售额是包含这张发票的金额为11705210.24,但是呢,这张发票不是通过我们电子税务局开出去的,然后申报增值税的时候提醒让申报销售二手车的增值税呢,增值税自动生成的报表就没包含这个销售二手车的10000。 一般纳税人公司转让自己使用过的车辆,若该车辆购进时已抵扣进项税额,按照13%的税率缴纳增值税;若购进时未抵扣进项税额,按照3%征收率减按2%征收增值税。小规模纳税人公司转让车辆,按照3%征收率减按2%征收增值税。不过,从事二手车经销的纳税人销售其收购的二手车,自2020年5月1日至2027年12月31日,减按0.5%征收增值税。然后我这种情况到底是根据那种情况去申报呢?
老师每个月交增值税还要看增值税的波动率吗?
老师,老是提示这个:你申报增值税减征、免税、即征即退、加计抵减的合计数20556.12大于"营业外收入"栏次金额0,请确认取得的上述政府补助收入是否正确核算并如实申报在本栏次。怎么回事?
老师您好!做代理记账报税,需要办一个什么营业执照?
老师你好,如果季度销售额未达到30的话,做账的时候营业外收入是按3%记账还是按1%记账。如果超过30万呢?
就是去年的汇算清缴里 成本要调增吗?
你好 成本增加 是调减
好的 我是一个跨年的租金 从去年到现在的租金 我可以这个月直接一次性记人成本吗
你好 可以的 可以的
那我汇算清缴的时候 要把去年的调减利润 今年的调增利润吗?
今年不调整 今年又不影响 为啥调增 你用利润分配来做
怎么用利润分配做啊?
借利润分配贷银行存款就是这么做啊,这么简单。
没给钱 去年租金五万 今年到现在租金2.5万 我这个怎么记账
借利润分配贷应付账款其他应付款都可以。
需要用以前年度损益调整科目吗?
小企业会计准则不需要