您好 本题是用(关税的完税价格%2B关税)/(1-30%消费税税率)*增值税税率得来的 =40*(1%2B20%)/(1-30%)*13% =8.91

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    请问一下 这个是怎么算出来的 能帮我把过程写先来吗 谢谢
老师请帮忙看一下这个员工他请病假6天,应该怎么算吗?他入职不满一年,能把整个计算过程列给我吗?就是他病假6天的计算过程是怎么样的,还有他最后实收工资又是怎么样的?能事整个过程列出来并算出来给我吗谢谢
请问这个答案是怎么算来的,麻烦帮我写下计算过程谢谢
老师请问这个计算过程怎么来的结果,帮我写下过程和结果谢谢
请问老师X一(X一5000)×3%=7264.37,怎么算,麻烦老师帮我把解的过程写出来,谢谢
                工会出纳去取现支付职工文体活动支出,会计是根据银行流水做账的时候是做两次分录,借:库存现金 贷:银行存款 借:职工活动支出-文体活动支出 贷:库存现金。还是可以直接做一笔,借:职工活动支出-文体活动支出 贷:银行存款
电商最近出台了新政策,天猫京东等平台自动传递收入总额到税务,缴纳增值税,我们公司合作的供应商一部分是正规企业,有增值税发票,也有44%是向茶农采购的,茶农采购的可以要求茶农去税务代开增值税专用发票吗?茶农会产生什么成本呢
虚开金额在一万一下,可以并处5万元一下的罚款,虚开金额是税额还是开票的金额
老师:连琐药店总部与分公司怎么交增值税
老师,我们公司买了一台二手机动车,一共是37000元,但是对方只给我们开了2000的发票,我们公司是小规模纳税人,这个账我要怎么入啊,都是老板个人付的
老师,请教一下,城镇土地使用税的计税依据是什么
老师,餐饮业,年末收到旅行社的餐费比我们实际挂账金额少,怎么做会计分录?支付旅行社的佣金这笔钱可以做成减营业收入吗
老师,小规模企业,2023年度的销项发票,没有结算,双方业务取消。开具红字发票,做: 借:应收账款(负数) 贷:主营业务收入(负数) 应交税费—应交增值税(负数) 1、还需要做笔调整未分配利润分录吗? 2、发票、账调整完,还需要调整2023年的报表吗?
车间生产领用配件及消耗品要求以旧换新并要求财务监管,问财务如何监管?
个税只申报法人一个人的200,为啥还产生个税了
那我怎么算不对呢
我不会算过程 能帮我算仔细点吗
你是怎么算的呢?我看看问题出在哪里了
完税是40那关税是多少呢
关税那里是40*(1%2B20%) 也就是40是关税的完税价格%2B40*20%(这个求出来的是关税价格) 用这两个的和也就是40%2B40*20%与40*(1%2B20%)是一样的哈,金额是48万 因为是有消费税的,而且消费税是价内税 因此用48/(1-30%)=68.57算出来是不含税价 用不含税价*增值税税率13%=8.91 记得给老师5分好评哈
好的 怎么好评呢
在这个问题解答后,会有这个问题的评价,给老师5分好哈,谢谢哈