咨询
Q

老师好!由于财务操作错误,把不应征税的项目交了税,并且取得了大量的进项发票,现在要改过来,留抵税款该怎么处理呢?

2021-04-09 20:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-04-09 20:53

您好,可以去国税那边咨询,应该是可以退税的

头像
快账用户2277 追问 2021-04-09 20:59

有过案例吗?

头像
齐红老师 解答 2021-04-10 00:25

您好,我没有案例,谢谢

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
您好,可以去国税那边咨询,应该是可以退税的
2021-04-09
你好1;  那你 抵扣了。 你去做转出  附表2申报了吗  
2022-10-17
 你好;   不单独设置的; 比如说:一、根据正常销售,确认收入 借:银行存款或应收账款 贷:主营业务收入 应交税费--应交增值税(销项税额) 二、缴纳增值税时 本月上交本月应交的增值税 借:应交税费--应交增值税(已交税金) 贷:银行存款 本月上交以前期间应交未交的增值税 借:应交税费--未交增值税 贷:银行存款 三、计提应收的增值税返还 借:其他应收款 贷:营业外收入--政府补助 四、收到增值税返还 借:银行存款 贷:其他应收款 
2022-11-10
你好;    你们有缓交申请的; 可以 延迟申请缴纳的;但是你必须要按期报税哈 ; 你现在 是报那个月的  所属期 ; 5月报4月的吗   
2022-05-09
您好,我听了您的叙述,我感觉您可能是交了2次,因为已交里面体现了,然后又在应交里面体现了
2019-08-05
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×