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上次有进项税,留抵了,这次销售要抵点进税留抵,这两个凭证对吗?

上次有进项税,留抵了,这次销售要抵点进税留抵,这两个凭证对吗?
上次有进项税,留抵了,这次销售要抵点进税留抵,这两个凭证对吗?
2021-04-12 22:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-04-12 22:19

你好,这个留抵税额怎么设了这个二级 他就是在进项税额中,你写的这个二级不存在

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快账用户5390 追问 2021-04-12 22:25

应怎么操作?

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快账用户5390 追问 2021-04-12 22:25

借贷怎么操作

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齐红老师 解答 2021-04-12 22:26

就都在进项税额这个明细,第一步,直接贷进项税额,你本期抵扣的

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快账用户5390 追问 2021-04-12 22:27

快账里自带科目

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齐红老师 解答 2021-04-12 22:32

没有这个明细科目的

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齐红老师 解答 2021-04-12 22:32

就在进项税额二级科目里

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快账用户5390 追问 2021-04-12 23:05

还是不会,能不能帮我借贷都写一下,脑子转不过湾

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齐红老师 解答 2021-04-13 06:51

借销项税额 贷进项税额 转出未交增值税 借转出未交增值税 贷未交增值税

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齐红老师 解答 2021-04-13 06:51

借未交增值税 贷银行存款

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快账用户5390 追问 2021-04-13 07:04

你这个是正常交税,我前面只有进项税,结转时怎么倣分录?3月有进项和销项。要用以前的进项怎么做分录?

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快账用户5390 追问 2021-04-13 07:06

难道未交增值税留在借方好了?不用留抵税额科目7

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齐红老师 解答 2021-04-13 08:28

如果你留底可以简单处理就是留在进项税额

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齐红老师 解答 2021-04-13 08:29

完整处理 借转出未交增值税 贷进项税额 借未交增值税 贷转出未交增值税

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快账用户5390 追问 2021-04-13 08:36

噢,留在借未交增值税,也就是设应交税金一应交增值税一末交增值税,设这个三级科目是吗?

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齐红老师 解答 2021-04-13 08:59

是的,你的理解是正确的

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你好,这个留抵税额怎么设了这个二级 他就是在进项税额中,你写的这个二级不存在
2021-04-12
你好,这个不用做分录,直接留抵
2021-03-31
你好,学员,关于期末有留底税额的,不用做分录的,借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)贷:应交税费-未交增值税
2023-04-09
你好,有留抵税(进项大于销项),结转的分录是 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额)
2021-06-01
增值税期末留抵税额这样退! https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_17499098
2022-05-27
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