你好需要计算做好了发给你

现在开通税务,社保也必须开通吗?
原来做的分录 借:主营业务成本—食材成本 贷:应付账款—暂估 现在项目完了,要把暂估冲掉,那就直接把这个分录冲红就行吗
项目结束了,可是租的宿舍还有1个月,也退不了,那么还是要把这个房租做成这个项目的成本吗
老师,您好,新入职了一个商贸公司,主要做化工原料的,现在在做内账,目前外账是代理记账在做,7月份到期,有一个问题代理记账开票后库存会出现负数,这个公司产品有200多种,即使是同种产品因为上游开的不一样,哪怕只是多一个标点符号,代理记账公司在做库存的时候也会根据开来的发票进行新增。我想问一下我在接手后,应该怎么做才能规避这个风险。还有像这种商贸公司外账还有什么需要注意的问题吗?
IFERROR和vlookup函数 嵌套公式 两个条件怎么写公式
老师:退休人员在一家公司签了劳务合同,每月工资为5000元公司每月代扣800月个税,也享受一年60000的抵扣吗
2024年净利润一1071.35万,2025年净利润一2068.34万,2025年净利润同比增长多少,谁会算,怎么算?
老师,请问一下,我们公司准备去财务公司把账接回自己做,请问去财务公司交接时需要移交哪些资料呢?(董孝彬老师)
就是现在把财税公司的客户卖给同行的话,最高能卖到多少个月费用,然后多久结清钱,若交接1-2月就死翘翘,不会这部分不给钱我了吧
实缴资金是贷款的可以吗?隔天还款给贷款公司算抽逃吗?
好,麻烦老师了
1.借固定资产清理16000 累计折旧10000 贷固定资产26000
你第一个问题原值到底26000还是4000
1借固定资产清理4000 累计折旧10000 固定资产减值准备12000 贷固定资产26000
借固定资产清理1100 贷银行存款500 应付职工薪酬600
借资产处置损益2900 贷固定资产清理2900
2.借资产减值损失12000 贷固定资产减值准备12000
3.借固定资产清理5000 累计折旧65000 固定资产减值准备10000 贷固定资产80000
借营业外支出5000 贷固定资产清理5000
(4)报废固定资产发生清理费1 000元,用银行存款支付。收面们 (5)报废固定资产收回残料5500元,作生产用料,人库。 (6)计算结转清理固定资产的净损失。 (7)假定前述固定资产的残料价值为6200元,计算清理固定资产的净收益并转账出付支要求:根据上述经济业务编制会计分录。
4.借固定资产清理1000 贷银行存款1000
5.借原材料5500 贷固定资产清理5500
6.借资产处置损益500 贷固定资产清理500
7.借固定资产清理200 贷资产处置损益200
谢谢暖暖老师了,暖暖老师辛苦了,题问结束啦
不客气麻烦给予五星好评