你好采购的,比如办公用品,借管理费用贷其他应付款,出纳就可以。
老师您好,出纳存入现金200元到银行开户手续费;借:银行存款,(新户)贷:其他应付款,银行扣手续费这个分录怎么做成费用做平;后期一般户报销这笔手续费给出纳;借:其他应付款,贷:银行存款(一般户)
出纳兼职采购工作,从对公支出41万,可以分录借其他应付款出纳,贷银行,采购支出借应付帐款贷其他应付出纳,还是中间转一下好,比如,借其他应付出纳贷银行,再其现金贷其他应付出纳,把出纳转出的钱增加现金再进行采购好呢
公司从对公转入出纳个人帐户,出纳用于订货,支付费用,借应付帐款及费用类帐户,贷其他应收款出纳的操作对不?不用再附现金支据等付款凭证了吧
借经理的钱转到出纳的卡里支付货款和费用是借其他应收出纳,贷其他应付经理吗?是不是不可以增加现金?
之前从公户提到法人个人账号再转给出纳做日常支付用?已经这么做了,我可以这么做吗? 借:其他应收款——法人 贷:银行存款 借:其他应收款——出纳 贷:其他应收款——法人 报销费用时: 借:管理费用 贷:其他应收款——出纳
老师好,老板开个KTV,是成立小规模,还是个体户,那个税收政策优惠。
老师,我们的体检费用打给的保险公司,保险公司应该开什么类型的发票的,因为体检中心给保险公司发票了,保险公司应该给我们开的啥明细的发票呢
财管高低点法第几章的
位于市区的某旅游公司为增值税一般纳税人,2024年10月经营业务如下: (1)随着免签范围的扩大,文旅市场火爆,企业当月取得旅游费收入共计680万元,其中向境外旅游公司支付境外旅游费63.6万元,向境内其他单位支付旅游交通费60万元,住宿费24万元,门票费21万元,签证费1.8万元。支付本单位导游餐饮住宿费共计2.2万元,旅游公司选择按照扣除支付给其他单位相关费用后的余额为计税销售额,并开具普通发票。计算销项税额差额后不应该是5%,为啥是6%?
我们是一个联合社,联合社是村里面几个合作社需国家管护项目统一由联合社申请,合作社社需开票个联合社,联合社把相应发票提供给政府相应取得本次补助资金, 后面联合社就要资金分配到各个合作社进行完成本次项目。联合社和合作社应如何做账
付房租给房东,房东不开票,我们可以从公户给吗,有收据的
老师,我们公司是餐饮公司提供早午餐餐食服务的,成本核算用不用分开核算还是都统一核算?现在知道总食材费用和早餐用餐多少人午餐用餐多少人?用分早餐核算成本和午餐核算成本吗
老师您好,由公司100控股新公司,注册时受益人人填谁啊
计提是什么意思?怎么做账?
现在社会上失业率很高吗?
就是直接冲减那个往来科目就好了是吧
你好 是的,是这么做的。