同学你好 可以认证的哦
请问老师,外贸出口企业,4月份退税发票客户给开错了,已经认证,5月客户给开的红字发票和正确的发票,但是正确的发票我5月忘认证了,退税已经申报了,这月还能认证吗
你好老师,请问,我开给客户的发票开错了,客户已经在11月认证了。他们退回给我开红字发票再重新开正确的就可以了吗?听客户说他们还有去税局开什么通知书?
请问下老师,我是外贸出口企业,上个月收到的发票已经退税认证了,现在发现发票开错了,我是开红字申请单买方未抵扣申请,还是交给销售方自己开红字申请单呢
老师,请问一下我1月认证勾选的发票5月开红字申请单给对方红冲发票,然后对方5月开出正确的发票金额一样。我5月应该是正常勾选认证,开出的红字申请单我在标二正常填写就可以了吧?
老师,十月份客户开给我们一份发票,当月我已经认证抵扣,这个月销售说他们的品名开错了,然后我开了红字发票给对方,他们重开了正确的,数量金额税额都是和原来那份一致的,那我需要缴税吗
你好,问一下一个公司能有两个科目吗
老师,公司当月卖固定资产,是计提折旧凭证再做固定资产处理凭证还是先做固定资产处理凭证再做计提折旧凭证
老师,您好!公司购买一台车,20万,季度申报的时候可以一次填写到所得税报表里吗?还是需要年底汇算清缴时才能一次计入费用?
那补缴以前年度的增值税都可以怎么做账和税务处理?都有什么影响,报表啊等。哪种方式更合理呢?
老师我们是一般纳税人企业,我们借款给了张三一百万元,那么我们这个算是贷款收入吗
公司采购一批咖啡几千元,说是给员工用的,直接进入管理费用吗,还需要提供合同吗
老师农村合作社销售农产品是免税的吗属于农民销售吗
请问开具增值税专票的时候,数量可以开4位小数吗?还是必须是3位小数?谢谢
老师好,高新技术企业,研发费用归集,能直接写,管理费用-研发费用(rd……)么,不区分资本化和费用化,一股脑全入费用? 2.若形成了专利,但是,投入的成本很少,只有人工成本,那是不是可以直接费用化?
公司只有法人一个人,业务不多,给法人发工资没问题吧