同学你好 利润总额是收入减去成本费用支出 调增的话是纳税调整明细表调整的
老师,如何区分金融负债和权益工具?
老师,运输企业2019年7月取得别克汽车发票,可不可以抵扣进项税,500 万以下的固定资产一次性进费用了
老师劳务费不管有没有发票都要申报是吗?没有发票是不是就不能税前扣除?还是说800以下可以不用发票也不用申报?
假设设备买了10万,卖了5万,折旧1万,是不是处理损益就是营业外加收入10-5-1=4万,4万放营业外收入?假设税金0元,方便计算。
老师,现在更正2022年-2024年申报表,需要每个季度都改吗?税务局说只改每年的第四季度就可以,这样操作的话,企业所得税怎么改? 图片里是改的22年第四季度报表后需要交的税,但是这个交的税里涵盖了前期填错时已经交的税,怎么把已经交过税款的抵扣掉? 改之前只交了专票的税款5320.6元及附加税319.23,共5639.83元,当时普票147077.23元填在了免税一列,现在需要补交22年全年普票金额1743190.5
老师,我们是甲公司的代理商,代理商组织会议,我们邀请客户参加会议,会议销售课程,达成成交了,我们公司收款,然后甲公司负责交付,我们付甲公司交付款。 现在,甲公司的会务费及老师提成,需要我们分摊,但是他们是用私户收款的,也要求我们用私户付。我们没有私户,也不想找私户,怎么给甲公司解释比较好?
老师好,我们单位7月21日入职新员工,定的工资是5000元,请问7月份工资怎么计算?
老师,您好麻烦讲解下1.2.5这几道题,第一题疑问点是所得税税率25%凑热闹,就不会做了;第2题是乙公司对外出售40%,是不是表述错了,
个体工商户 要自己开增值税发票 一定需要查帐征收吗
求市场组合的风险收益率需要×β吗老师
分支机构转过来的利润,在申报企业所得税时,填哪里?
汇算清缴的时候又怎么填?
供销社的1-12月利润总额 +分支机构转过来的利润去缴纳企业所得税 ,所以在申报企业所得税时,怎么填?汇算清缴的时候又怎么填?
这个就是计入投资收益 2.这个填写在投资收益栏
分支机构: 借,本年利润 贷,其他应付款-供销社 供销社(总机构): 借,其他应收款-分支机构 贷,投资收益 老师,这个分录对吗? 然后收入-成本费用+投资收益 =利润总额 然后这个利润总额就去缴纳企业所得税 对吗? 那第二年汇算清缴的时候也是按这样填是吗?还是说,原来填过的投资收益系统自已会跳出来的?
对的 就是这样的哦
老师,您再看看,确定我的分录是对的吧?所以,分支机构的利润就可以在利润表和企业所得税申报表里提现出来了,对吗?如果说科目作在了本年利润上,是不能在利润表里提现的,而且企业所得税申报里填不了是吧?
嗯 这样做就可以的哦
谢谢老师!
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