您好,假如项目部和总公司之间有授权就是可以的
和工程项目部签合同,但是发票要开给总公司,款项又由项目部付,这样合规吗?可以这样操作吗?
老师,问一下,分公司还未成立,但是有付款项目,所以让供应商和总公司签了合同,发票也开给总公司了,由总公司付款,这样合理吗?以后这笔款项如何和分公司结算?
我是劳务公司,给项目总包单位签订了劳务合同和开票了劳务发票,但总包公司要我劳务公可出委托支付人工费,又从公司项目账户上支付了,钱又没转入我劳务公司,这样合理合规合法吗?
工程项目合同是总公司签的,款也是总公司付的,要求票开给分公司,这样可以吗
总公司签的合同,项目在异地,异地开设了分公司,员工签合同是总公司签的,补充协议约定部分员工由分公司发工资,交社保,报个税。那这样的话,合同收款可以由总公司收款吗?
工作中实操,税务方面
现在企业所得税季报表可以不填写成本费用和实际支付的应付职工薪酬吗?填的话怎么填写
夲期所得税申报一行计入成本的酬金,是填计提工资总额数加上单位交纳养老金及医保等费用的合计数吗。
你好老师,前任会计和出纳把将不应计入“现金”的收款(企业微信收款)计入了现金日记账,同时进行了不合规的账务处理(提前确认9月应收账款,把10月收的9月货款入9月账里了,同时和将现金全部转走,转入银行存款里),导致现在10月现金账面出现负数,因为有企业微信设置每日提现到银行卡的流水
老师,然后六费两税指的是哪哪个哪些,然后减半征收,河北廊坊有这政策吗?你能说说这个具体的符合条件跟优惠的具体的项目吗?
老师,公司送礼的白条怎么入账合理
老师您好,请问发票申请增额税务局下户检查是要检查哪些东西
假设,当期研发支出费用化10万,按100%加计扣除,那么一共可以扣除20万。等到下期,10万完全形成了无形资产了,资本化部分的10万又可以在规定期限内加计扣除。我的问题是,费用化部分10万已经加计扣除了,资本化部分又加计扣除一遍,是不是重复加计扣除了呢?
小规模仓储服务企业,7月份新开的公司,比如8月开普票含税金额14440元(1个点),那么做账确认收入是借:应收款款14440,贷:主营业务收入-仓储服务收入14440/1.01 应交税费-应交增值税14440/1.01*1%; 缴纳增值税会计科目是借:应交税费-应交增值税14440/1.01*1%,贷营业外收入,是这样理解吗,这样这笔1%税金虽然是免税,但要缴纳企业所得税
物流公司,车子抛锚产生的拖车费挂什么科目,谢谢
授权?一般要怎么写?是写明款项由项目部付,开票信息为总公司吗?
您好,授权就是项目部是总公司的一部分,事情全交给项目部处理