你好,这个金额不大嘛,买来是做什么用的?
老师,购买用于销售转让的专利,我怎么做账,可以不过无形资产,直接入成本费用吗?具体分录我怎么做合适,钱已经付了。
老师,我们购买特许权使用,但是这个是按照进度来付款的,我们利用这个产品再加工,卖给其他企业,现在不做了 想转给别的企业接手完成这个,签一个转让协议可以吗 。 比如公司购买这个使用权是100 ,我直接按照100来摊销,但是摊销到目前 我只摊销了30,还有70的无形资产没有摊销 也有70应付款没有付,我应该怎么销账呢
老师,去年付了一笔专利转让费发票没开,我直接记管理费用了,今天发票收到了,怎么做账?第二笔分录入无形资产:借:无形资产,贷:?贷:什么呀?
#提问#想咨询下,我们单位贷款批下来后,直接把款打到供应商帐户(银行让签个采购合同大于贷款金额),通过什么方法再把款给我们转回来,好呢 这钱没买东西,只是走了个形式 我们这是流动资金贷款,购买原材料的,所以银行打到供应商帐户要怎样做这个账呢?老师具体分录给写一下吧!如果企业直接把银行打过去的钱转到我们单位公户?具体 我们和对方分别怎么做分录?做往来的话,那这笔钱我们不能用于购买其他材料了,只能冲往来账。
我是运输服务行业 我们这里车子的一些维修,配件采购人员经常不及时报销 垮月来报销付款 但是 老板又要每个月的利润表 查看成本费用 所以不知道该怎么做账了 是直接用本月付出去的钱做本月的成本可以的吗
是不是当月所有人工分摊到库存商品和半成品中,半成品即使不盘点,估算半成品的人工;;不管用定额成本或者把当月人工完全分摊到库存商品(按半成品和完工产品数量比列),这两种方法都行啊,只要每月不留人工成本差额,这两种方法都可以啊?
今年4月份成立的公司今年6月份需要做工商年报吗?5月31号前需要做汇算清缴吗
私车公用租赁协议需要交印花税吗
带扣职工电费怎么做账?这部分代发工资的人员社保挂靠我们分公司的,对方工资先打入我们私账,我们总公司再打入分公司去代发工资和扣社保。 这时候要怎么做账?
保安公司如何能优化下所得税税率?不是小微了,又不想交25个点所得税
公司刚成立几个月,公司名下无车但一直在报销油费,现在需要补哪些资料呢
老师,长投减资成本法到权益法,坠入调整是,长投要写二级科目吗
董孝彬老师回答,老师,我一开始退款分录就是做的借方:银行存款,贷方:预付账款呀!都把搞糊涂了,退款到底是放借方还是贷方
老师好,一般纳税人,采购货款付了80%,现在货物已经入库了,还没有收到供应商的发票,账面儿要怎么做?
@董老师,晚上好,请问在线吗
32万,买来之后转让给别人的。
你们单位主营是这个吗?
不是的老师
我放在其他业务支出合理嘛
如果你们买来是销售给别人的,可以做到其他业务成本。
那,没卖出去的情况下,月底可以结转成本嘛?
就是我这个月钱出去,直接结转到本年利润
你好,没有销售出去,月末不可以结转成本的。
如果你结转了成本,你账上的存货和你实际的存货不一致。
那还有别的什么办法嘛?这个钱出去了,老板让我合理避税,我想了很久没有好的办法。
你好 你们给他开发票吗?
他们开给我们
别人开给你们发票,你们销售出去的时候不开吗?可以退回去,不要发票。
然后你们私下走账,不做收入。
老板现在就是想让这个钱,去降低利润。我不知道怎么弄。
你好 平价销售出去。
嗯?怎么做账
借其他业务成本贷银行存款。
然后呢老师
销售出去借银行存款贷其他业务收入应交税费应交增值税销项。
然后收入成本要一起结转?
你好,月末结转损益就可以了,其他的不需要做的。