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2015年8月4日对方公司给我们开具的发票,目前我们 在预付账款挂着的,这张发票一直未入账,我现在要做账冲销预付账款,我是直接计入费用还是走以前年度损益调整?

2021-07-02 11:32
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职称:注册会计师;财税讲师

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2021-07-02 11:33

走以前年度损益调整 最后结转至利润分配-未分配利润 

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走以前年度损益调整 最后结转至利润分配-未分配利润 
2021-07-02
可以放到25年11月份做管理费用或是利润分配未分配利润都可以
2025-12-05
同学你好 这个要用以前年度损益调整
2022-10-19
已经取得石材正常计入在建工程,不管是否取得发票
2025-11-12
你好!23年冲销发票写一下看看
2024-01-16
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