你好,委托外部加工费,需要通过 委托加工物资 科目核算才是的
老师!我有一笔委托外部加工费,于4月先行预付给了,到现在也没收到发票入账,6月份我要把这笔费用入账,可以先这样做:借:制造费用-外部加工费用 贷:预付账款 ,等到发票收到后冲回再重新做账可以吗
老师好!我们是服装加工企业,之前曾预付了外发加工费,我记账时是:借:预付账款。贷:银行存款。本月收入过高而成本太低,因此我想把预付款转入成本中去,但是外发厂的发票还没开过来,如果我本月计提制造费用,是不是应该冲销以前的预付账款?借:制造费用 贷:预付账款。请问老师,等到发票到了以后该如何入账?
老师好!请耐心看完我以下问题陈述, 服装加工企业,之前曾预付了外发加工费,我记账时是:借:预付账款。贷:银行存款。本月收入过高而成本太低,因此我想把预付款转入成本中去,但是外发厂的发票还没开过来,如果我本月计提制造费用,是不是应该冲销以前的预付账款?借:制造费用 贷:预付账款。请问老师,等到发票到了以后该如何入账?
老师,3月份我们付了一笔款,计入了预付账款,3月底收到发票,我冲了预付款,入了费用,4月份我们又付了一笔款,入了预付款,结果五月初他们给我们开了3月+4月的发票,等于说3月份的开重了,到六月初他们才把3月份的我已经入账的3月份发票给红冲了,这样的话老师,我可以在六月份把红冲的那些入账后,把之前做的3月的分录做分录,再把3+4月份的发票充之前的预付吗?就是把5月份的发票做到6月份去
老师,几个月前我们给了专利机构一笔款,本月对方给我们退回了一部分,相应发票也退回了,我做了两笔分录,收到钱时借:银行存款 借:—应付账款;票到是借—管理费用 贷—应付账款。这样做可以吗?
我们公司是做招商加盟的,聘请了一个外部团队帮助我们的分校区做招生,给这个招生团队报销他们的住宿费,请问这个住宿费怎么入账呢?
开给租户的水电费发票怎么做帐?
老师,清洁剂属于什么税收编码
老师您好。 中国银行昨天晚上23点到账个结息。1元多 我们进入了中国银行网银画面,看到了账户余额是496元。 但是我们点击账单与回单,发现账户余额是497.14元。 差的正好是这个结息款,为什么点击进去的账户余额,和外面看到的账户余额不一样呢。
员工报销费用没有发票,让开了一个发票,但是金额比报销的金额大,怎么处理
老师,84消毒液属于什么税收编码
一个贷款机构给我打电话说是能贷款15万,年利率2.8,服务费百分1,这是骗局吗
工商联络员信息在哪里改
老师,老板买的送礼的衣服开进来的发票咋入账
老师,员工之前缴纳二档社保,后面入深户了,他想交一档社保,老板不愿意,如果员工坚持交一档社保,是不是必须要给他交啊