你好,同学。对的,不能分摊 项目成本,就计费用处理了的
老师我们公司自行研发的软件,从去年开始就结转研发资本化了,但是现在现在这个项目估计要黄了,我要把这部分结转成管理费?管理费的二级科目为研究费可以吗?不用再一一对应到个个费用?还是要怎么处理?
你好老师!我们申请的20件软著费用开票开到一起了,而且是去年的研发项目的,我现在做账怎么分摊到每个项目上呢?不能分摊到每个项目是不是就得记到管理费用-其他科目?
老师你好,我们公司在申请高新的时候,中介说我们知识产权太少,就做了几个软著,算到研发项目里了。记为RD01、RD02这类的。但是我们平常账上并没有软著相关的研发费用支出。请问1.要把软著列为到研发项目里面吗? 2.软著方面没有研发费用支出,那应该怎么账务处理?
老师,研发部电脑折旧科目是研发支出-费用化支出-折旧费,之前是两个项目平均分配的,今年开始有一个项目做的比较少,折旧费可以不分摊了都入账到另外一个项目吗?工资可以按照整个研发部人员的工时百分比计算吗?分摊到他们每个人头上不好分摊的,
老师问一下,我们公司存在多个项目,有一般计税也有简易计税的,每个月产生的差旅费,油费,机械使用的油费都不能知道是具体发生在哪个项目的这种应该怎么分摊到项目呢,可以根据每月开的不同项目销项票收入比例分摊吗
老师,我们公司正常业务都有发票,但是董事长司机的油费、餐费、过路费等有很多没有发票的,这个应该怎么处理呢?
一套账,无票支出,公户报销。汇算清缴时纳税调增这部分无票支出?
老师我们国庆过节费发的是现金 那我需要坐在工资表上体现出来之后报个税吗?但是这样的话,因为过节福利费18的现金,到时候银行发工资的话会不会银行账就不平了呀
请问老师,我9月份更正了今年3月所属期的增值税申报表,产生了滞纳金和增值税及附加税,银行已扣款,然后发现更正选错了所属期,应该改2月的,又重新更正了2月所属起,产生了新的税款和滞纳金,也又再次都交了,同时对于多交的税做了退税申请,这相关业务发生的会计分录我怎么做啊?
各位老师大家好,这个公司一直没有建过账,然后我才接到手里,从7月份开始建设呢,然后人家的银行存款之前就以发生业务,那么我现在怎么取这个期初数据呢,请老师们指点一下,谢谢
员工九月份离职,九月工资正常发,社保不给交了可以吗?
老师,集团公司与各子公司互相借款要写借款单吗?由谁写?一个月有很多笔借款,要怎么写呀?
老师你好,个体户一般纳税人,7月28日办理营业执照,8月份变更的一般纳税人,9月份报的8月的房产税和土地使用税,10月1日我看电子税务局,出现俩个房产税,是不是重复计算了
零基础转行出纳,主要学哪些内容?
老师,全电发票可以在一张发票上开正数和负数吗? 如果不能,负数如何开