你好,这是代收代付吗?还是你们自己的货款只不过是不开发票,如果是你们自己的货款,做无票收入,借应收票据贷主营业务收入应交税费。

老师好!我想问一下!我们收到电子承兑无对方无往来!是个人的货款!不开发票!怎么走账!借:应收票据贷:应付账款背书人公司名称 过段时间走出账借:应付账款背书人名称 贷现金 可以不!
老师,您好!比如A公司给我们开了银行承兑汇票,我这个时候做 借:应收票据- A公司 贷:应收账款- A公司 然后我公司又将汇票直接背书给B公司 我的分录是不是这样做 借:应付账款-B公司 贷:应收票据- A公司 然后收好供应商开来的发票 借:库存商品 借:进项税额 贷:应付账款- B公司 老师是不是这样做分录就对了
老师你好,请问对方是个体开了普票给我们,开票是名称是公司名称,但是我们打款是打到营业执照上法人个人账户上,对方也提供了身份证和营业执照复印件,请问我之前来票的时候是做贷应付账款-**公司现在打款打到个人账户,是直接做借应付账款**公司贷银行,还是要通过其他应付款个人账户转换啊
我收到一个电子银行承兑汇票,背书人名称是胜利公司,被背书人是我公司,然后下一个背书人是我公司,被背书人名称是苏亚公司,做账是不是借方应收票据 贷方应付账款-胜利公司 借方:应付账款-苏亚公司 贷方:应收票据
老师,我想问一下供应商开进来的发票不肯对公走账,都是老板私账支付出去,做账的时候是不是可以挂老板的往来款,借采购,贷其他应收款-法人,这样可以吗?
请问老师,上个月企业所得税多计提了,冲回怎么做分录啊
您好,老师,我想问问建筑公司每个员工每天补贴30元餐费,我怎么做比较合适呢?没得票据,如果我把它计入员工工资的补贴中,需要和工资一起申报个税吗?怎么做能避开不申报个税呢?
老师,你好, 开专票金额28939 客户回款28000 差额客户不给了,该怎么做账?
老师企业所得税税负咋算
建筑类会计主营业务成本需要辅助项目核核算吗
老师好,个人代开大额砂石料可以吗,销售砂石料都有哪些要求
老师请问:分公司就地缴纳标识详细说明:增值税为是,是在分公司所在地缴纳对吗?
@朴老师,我们要注销往来得清除,还有应收的明细合计有50万,应付和明细合计也是50万,请问可以互抵么?这些都是付不出去和收不回来的?实操中应该怎么处理?
主办会计在上市公司是什么职位,属于管理层吗
老师,请问贸易出口企业的进项发票是普票的,可以只免税不退税吗,就报关单的某一个明细的进项
是给我们的货款!我们卖给个人!背书人转了几转顶个人货款转给我们的
转卖给个人,借银行存款贷应收票据,你们又收回来借应收票据贷主营业务收入应交税费。
老师你好!老板不想交税!可以走往来款吗!让个人给我们开收据以现金形式转出
走往来款的话,你需要还回去的还钱的你账户需要支付这笔。
这个我知道!让个人写个收到现金多少!盖上公章可以不
你好,现金如果超过1万的,这种不太合理。他是有限金额限制的。
让个人写个证明把款转给个人可以不
你好,如果超过1万以上的这种不合理,税务局不会认可的,而且你们账上有那些现金吗?
你提备用金都提不出那些金额来。