你好 那你也得入库去处理的。 这样 会导致你成本很高的
老师,我有个账务上的问题想请教一下,不知道怎么处理了,我们有一批原材料当时买来,我做了暂估入账,后来发票一部分开来,一部分还未开(38万)这批原材料我们做成成品卖给我们的客户,后来出现原材料质量问题,做成成品的这批货直接从客户那里退给了我们的供应商,现在供应商发票开来赔款的金额直接冲减货款了(负数180万)原先未开的那部分票也不开了,我现在拿到这张发票怎么做账呢?
我现在资产负债表存货上面显示还有1千多万,我们每次来了材料直接做的成本,没有入库,现在我这应该要怎么做分录啊
之前领用材料做了分录是借生产成本贷原材料,然后结转了成本贷库存商品贷生产成本,又在另外一套账中重复做了一样分录结生产成本带原材料,但是没有进行结转成本,在资产负债表中没有结转的生产成本变到了在产品中,现在我要把两套账资产负债表进行合并,我要把在产品数据去掉,但是不平衡了,还要去掉什么
老师 我这里是小型的工业制造企业 每次买料我都直接领用了 库存商品也是每月入库结转没有余额 现在我的问题是资产负债表上库存商品的数大余账面数 请问这是怎么回事呢
我2019年没有库存商品入库。只做了销售商品和结转销售成本。现在才发现没有暂估入库存商品。所以我资产负责表库存商品是负数。现在2021年我暂估一笔这库存商品负数那库存商品就不是负数了吗?可是我的资产负责表存货还有在产品是负数。我要怎么调整?因为我是建筑行业。我们设计工程施工科目劳务成本科目。存货里我们有原材料库存商品工程施工劳务成本。我要如何把存货和在产品调整成正数?存货和在产品是不能是负数的
出口收汇明细表上的凭证总金额,是填原始汇款金额还是扣除手续费公司实际收到的金额?
劳动法可以去哪里查?
工商年报中的 资金数额 怎么填?
老师您好,请问公司名下的车辆保险费可以抵扣进项税额吗
老师好,请问下,我们是总包,把水电分包给一个建筑装饰中心(个体户)做,对方只能开3%建筑服务-水电工程的发票,没办法开材料票,这样开票是否可行?(合同约定60%材料,30%人工)
请问老师,建材批发公司把名下的固定资产小车卖了,卖车发票没有经营范围可以开吗?名称开什么项目呢?
老师,请教一下,一家劳务公司给对方签的合同是80万,开票也开的80万,但是银行存款收了20万,剩下的60万通过发工资来冲,这种可以吗,那怎么做账呢
上个月开进发票计进项税,这个月开出发票,计入销项税,请问老师这个两者怎么写抵扣分录啊
请问增值税进项税额转出,税局要求转出不可用,凭证怎么做呢,我之前应交税费应交增值税-进项税额是做到应交税费-应交增值税-转出未交增值税
老师,我们是出口免税企业,不符合退税,现在报企业年报,提示有50多万已经报关未计入收入,有一部分24年未来发票,开具到25年,现在为了避免后期风险,我应该调整24年收入,做相对应成本。
以前的账全部都报了税,做了报表。我现在借方存货有这么多,应该怎么做凭证,才能把存货减少啊。
你好 你这个存货了 你做成本怎么挂科目的
最开始是做的借:库存商品,贷:银行存款。之后材料又是做的,借:工程施工-合同成本-材料费。月末了又结转材料费,借:主营业务成本,贷:工程施工-合同成本-材料费
你好 那这样 借工程施工 -材料费贷库存商品 应该是这样做 就会冲你的成本。 你这个领用 你做的是啥科目 ,借:工程施工-合同成本-材料费 这个的贷方做的是什么
贷方是做的银行存款
你好 那你也得冲 贷方走库存商品去的 ; 你这个材料 就是计入了库存商品去了吧 。 是你分录贷方没有处理库存商品 所以导致你库存商品金额 过大 是吗
是的,那我现在每次来材料了就要冲库存商品吧。
你好是的。 这样才能 冲掉你库存商品的数据的。 如果之前没有做 就补做账
好的,谢谢老师
没事的; 希望能帮到你