计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款

应付职工薪酬计提分录怎么填
工资多计提200发工资的时候怎么写分录,计提:管理费用2000应付职工薪酬2000,发工资时应付职工薪酬1800银行存款1800,剩余200怎么办
老师好!个人所得税,计提分录,借:应付职工薪酬–个税 贷:应交税费–应交个人所得税 对吗 还有个人部分计提 借:应付职工薪酬–工资 贷:应付职工薪酬–社保(个人)
应付职工薪酬计提分录 借:主营业务成本 贷:应付职工薪酬 后面又预提 预提分录 借:应付职工薪酬 贷:应付账款 正常情况不是直接计提到应付职工薪酬就行了么,为何要转到应付账款
3月份计提工资并发放借管理费用10000贷应付职工薪酬10000,发放借应付职工薪酬贷其他应付款;我在4月发现多计提了,现在怎么做分录?借管理费用-2000贷应付职工薪酬-2000 借应付职工薪酬2000贷其他应付款-2000吗
100元收6%稅点,那35.5是多少稅点按6%
老师小微企业 借:租赁公司倒闭只追回部分押金。 可以不用记到管理费用 坏账损失。 可直接。 借:银行存款(收回到部分) 及 营业外支出。贷:其他应收款——押金(总数) 这样可以的吧
总公司汇总申报所得税怎么申报?电子税务局怎么分摊给分公司?
老师您好,我想问一下,收到投资公司的分红怎么做凭证?
老师,如果B老板接收还让我做财务,B老板每月只付租金,那A老板当时建的厂房,设备折旧科目,还有一点辅料怎么处理?
老师,请问新所得税报表中,资产损失指的什么,处理固定资产算资产损失吗?
朴老师,请问我们自己公司出口的货物都叫自营出口吧?
你好老师,我们是风力发电企业,设备是融资租赁购入(直租),设备价款720万,已收到720万的增值税发票,租金总额805万,差价计入了未确认融资费用,还款是不等额还款,前期是每个月还款26万,融资公司每个月开增值税利息发票,我现在有两个问题,第一:利息增值税发票可以抵扣吗?第二:每个月还款26万我直接做 借:长期应付款26 贷银行存款26 收到的利息发票我做 借:财务费用 贷:未确认融资费用 可以这样做吗?
老师,你好,我们有一家工厂,小规模纳税人,他在第二个季度申报的收入有80万,开票收入是10万,未开票收入是70万。现在是第三个季度了,能不能把之前季度的(1-2季度)未开票收入改为开票收入,第四季度补开发票。
老师您好,收到投资公司的分红怎么做分录?季报填哪里?