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老师想问下,收到了中小企业发展专项资金,怎么样做账?专款专用的,用于设备,是先花钱买了设备,然后这个拨款才到的, 我们是小企业会计准则,现在怎么做账呢?

2021-07-10 14:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-10 16:09

借,固定资产 贷,银行存款 借,银行存款 贷,营业外收入

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快账用户3725 追问 2021-07-10 16:21

老师,那这个不用记入递延损益是吗,也不用专项应付款

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快账用户3725 追问 2021-07-10 16:24

借银行存款 贷固定资产 还有老师和我说,收到钱,这么做,这是啥意思

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齐红老师 解答 2021-07-10 16:31

不用的,你是小企业准则小企业准则,直接放到营业外收入就可以了。

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快账用户3725 追问 2021-07-10 16:45

好的,那固定资产就正常提折旧就行了呗,也不用放专项应付款

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齐红老师 解答 2021-07-10 16:48

对了对了,这些你正常折旧处理就可以了。

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快账用户3725 追问 2021-07-10 16:48

谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-07-10 16:50

不客气,祝你工作愉快。

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相关问题讨论
借,固定资产 贷,银行存款 借,银行存款 贷,营业外收入
2021-07-10
你好 借:无形资产  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:银行存款等科目 
2023-08-07
同学你好 ,是做为专项资金,1、取得:借:银行存款下设明细----招商引资专项资金,贷:营业外收入-招商引资专项资金,2、使用时 ,借:*****资 产----**设备, 贷:银行存款下设明细----招商引资专项资金
2022-01-03
你好,实际收到专项拨款时 借:银行存款 贷:专项应付款—**项目 拨款使用时 借:在建工程 贷:库存现金 / 银行存款 / 应付账款 项目完成后,形成资产部分 借:固定资产 / 无形资产 贷:在建工程—**项目 同时 借:专项应付款—**项目 贷:资本公积—拨款转入 未形成资产需核销的部分,报经批准后 借:专项应付款—**项目 贷:管理费用 拨款项目完成后,如有拨款结余需上交的 借:专项应付款—**项目 贷:银行存款
2021-09-15
 你好    比如 如果你收到的专项基金符合规定,应作处理: 实际收到专项拨款时 借:银行存款 贷:专项应付款-**项目 拨款使用时 借:在建工程 贷:库存现金 / 银行存款 / 应付账款 项目完成后,形成资产部分 借:固定资产 / 无形资产 贷:在建工程-**项目 同时 借:专项应付款-**项目 贷:资本公积-拨款转入 未形成资产需核销的部分,报经批准后 借:专项应付款-**项目 贷:管理费用 拨款项目完成后,如有拨款结余需上交的 借:专项应付款-**项目 贷:银行存款
2021-07-06
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