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老师,期末应交税费-待抵扣进项税额账实不一致,如何调账呢?实际待抵扣进项比账面上的要多

2021-07-11 11:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-11 11:18

您好,那您逐笔核对,确认差异部分以及对应形成原因

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快账用户1211 追问 2021-07-11 11:25

往期专票2017年没认证抵扣,直接全额进入费用成本了,后来2017年的进项可以抵扣了,就直接勾选抵扣了。

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快账用户1211 追问 2021-07-11 11:26

还有部分是进项发票不一见了,前会计未入账,但是在勾选平台可以看到发票,这些都如何调账呀

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齐红老师 解答 2021-07-11 11:33

您好,那您可以填写账套数据,确保两者相同

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齐红老师 解答 2021-07-11 11:33

您好,没有发票的,不做认证抵扣

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您好,那您逐笔核对,确认差异部分以及对应形成原因
2021-07-11
你好,你的进项还是10万抵扣不完的可以留底。
2021-01-11
你好,说明你多做了进项税,转出到,借原材料,借应交税费--应交增值税(进)负数
2021-01-11
直接调整到营业外收支科目
2023-10-27
你好,现在这样做分录 借:应交税费-应交增值税-进项税额,贷:应交税费-应交增值税-待认证进项税额
2020-12-02
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